- 目錄
第1篇 監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)及相關(guān)職位要求
監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理職位要求
1.大專以上學(xué)歷,法律、公安相關(guān)專業(yè);
2.通過國(guó)家司法考試,3年以上法律工作經(jīng)驗(yàn)(法院、檢察院或律師事務(wù)所);
3.具備較強(qiáng)的談判和心理洞察力、責(zé)任心和抗壓能力。
監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1.受部門長(zhǎng)指派,參加具體審計(jì)、監(jiān)察活動(dòng);
2.負(fù)責(zé)審計(jì)、監(jiān)察資料的整理、歸檔工作;
3.編制監(jiān)審業(yè)務(wù)工作底稿;
4.按so_的規(guī)定,根據(jù)總部的要求,完成內(nèi)部控制審;
5.每年更新、完善內(nèi)控相關(guān)資料;
6.負(fù)責(zé)采購(gòu)、銷售合同書的一次審核,對(duì)不合理合同出具反饋意見書;
7.負(fù)責(zé)舉報(bào)事件的收集、調(diào)查、處理;
8.上級(jí)主管交辦的其他任務(wù)。
第2篇 集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、按照集團(tuán)年度工作計(jì)劃制訂年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)費(fèi)用預(yù)算,參與擬定并完善審計(jì)制度和工作流程。
2、負(fù)責(zé)審查集團(tuán)和下屬公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,監(jiān)督內(nèi)部控制制度的健全性。組織對(duì)集團(tuán)和下屬公司的內(nèi)部管理制度和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。
3、組織對(duì)集團(tuán)和下屬公司的經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法合規(guī)性等進(jìn)行審計(jì),定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
4、審閱集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)告,確認(rèn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性并進(jìn)行審計(jì)。
5、負(fù)責(zé)審查集團(tuán)和下屬公司資金管控情況,做好集團(tuán)及下屬公司經(jīng)濟(jì)信息的保密工作??刂啤⒖己?、糾正各部門偏離集團(tuán)整體財(cái)務(wù)計(jì)劃的行為。
6、負(fù)責(zé)或參與對(duì)集團(tuán)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大事項(xiàng)、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。保證各項(xiàng)審計(jì)工作開展順暢,審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確,審計(jì)報(bào)告及時(shí)。
7、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃的需要,配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查審計(jì)工作。
8、對(duì)下屬員工的審計(jì)程序和審計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。
任職要求:
1、年齡:36-40歲,審計(jì)或會(huì)計(jì)專業(yè),本科以上學(xué)歷;
2、具有5年以企業(yè)監(jiān)察工作經(jīng)驗(yàn),且有財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。;
3、定居佛山,有小車代步。
集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理崗位
第3篇 審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)要求
1.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的審計(jì)工作。
2.財(cái)務(wù)中心制度建設(shè)、集團(tuán)及下屬公司的各項(xiàng)管理制度建設(shè)。
3.檢查、監(jiān)督集團(tuán)及下屬公司以及財(cái)務(wù)中心各制度的執(zhí)行情況。
4.指導(dǎo)、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的審計(jì)工作。
5.了解各分支機(jī)構(gòu)的稅負(fù)狀況,提交賬項(xiàng)優(yōu)化處理意見。
6.進(jìn)行稅務(wù)策劃和稅務(wù)平衡,達(dá)到合理避稅。
7.對(duì)審計(jì)部人員進(jìn)行管理。
8.編寫全面審計(jì)報(bào)告和專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。
9.負(fù)責(zé)審計(jì)部對(duì)外關(guān)系的建立,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
第4篇 財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)組織審計(jì)部對(duì)公司內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理工作、完善審計(jì)部?jī)?nèi)審制度、保證公司審計(jì)工作的順利開展;
2、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審核、
3、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,
4、負(fù)責(zé)管理審計(jì)的外事活動(dòng);
5、負(fù)責(zé)內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、提升、人事調(diào)整;
6、負(fù)責(zé)本部門的組織、管理、人事和對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督,以確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)知識(shí);
2.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上,有豐富審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3.熟悉財(cái)稅法規(guī),審計(jì)程序和公司財(cái)務(wù)管理流程,
4.優(yōu)秀的溝通,協(xié)調(diào)及管理能力,要有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作的精神
財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理崗位
第5篇 內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)執(zhí)行:參與統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作及中期安排的內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目,包括制定內(nèi)控評(píng)價(jià)方案、人員安排等,確保內(nèi)控評(píng)價(jià)工作嚴(yán)格符合五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求及其他相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求; 對(duì)各參與內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目的人員進(jìn)行培訓(xùn),確保能夠按評(píng)價(jià)關(guān)注的重點(diǎn)開展工作; 對(duì)選樣的實(shí)地測(cè)評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行過程跟進(jìn)指導(dǎo),對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)底稿及分項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核;根據(jù)各分項(xiàng)報(bào)告編制集團(tuán)公司整體年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告、編制中期內(nèi)控評(píng)價(jià)相關(guān)報(bào)告;針對(duì)相關(guān)內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的收集整理及項(xiàng)目歸檔,對(duì)相關(guān)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷問題進(jìn)行后期的整改追蹤跟進(jìn)及落實(shí);
2、公司內(nèi)部控制審計(jì)工作對(duì)接:對(duì)接協(xié)調(diào)外部事務(wù)所對(duì)公司開展的年度內(nèi)部控制審計(jì)工作,負(fù)責(zé)資料的收集、復(fù)核及相關(guān)問題的協(xié)調(diào)處理,跟進(jìn)支持相關(guān)內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告的披露工作;
3、 重點(diǎn)管理改善項(xiàng)目執(zhí)行與管理改善推動(dòng):結(jié)合年度評(píng)估及日常審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,持續(xù)、動(dòng)態(tài)識(shí)別集團(tuán)公司的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷,包括集團(tuán)及各事業(yè)部重大及重要的共性內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷,并定期或不定期跟進(jìn)、推動(dòng)相關(guān)控制缺陷的整改;通過部門數(shù)據(jù)庫分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域并選擇開展管理改善推動(dòng)項(xiàng)目。包括單獨(dú)或聯(lián)合業(yè)務(wù)部門共同開展專項(xiàng)調(diào)研,推動(dòng)內(nèi)控的持續(xù)完善;
4、完成公司、部門及生產(chǎn)內(nèi)控模塊臨時(shí)交辦的其他相關(guān)工作事項(xiàng)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,審計(jì)、金融、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);
2、具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、有金融、內(nèi)控、審計(jì)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮,通過職業(yè)資格考試(如:國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、律師、稅務(wù)師等)者優(yōu)先;
4、具備內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理、基本的管理咨詢理念、工具、方法等相關(guān)知識(shí)。
內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位
第6篇 審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、管理和培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),保證團(tuán)隊(duì)成員的審計(jì)專業(yè)水平,滿足公司發(fā)展要求。
2、制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,帶領(lǐng)審計(jì)團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,出具審計(jì)報(bào)告。
3、制定和執(zhí)行審計(jì)程序,發(fā)現(xiàn)存在問題,確定導(dǎo)致問題的原因;
5、對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題,提出有效的整改建議和系統(tǒng)性管理改善方案;
6、發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié),評(píng)估存在的風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立和完善;
任職要求:
1. 全日制會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2. 年齡:30-45歲之間,5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
3. 具有四大審計(jì)、大型制造型企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、so_內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮 ;
4. 具有豐富的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和流程管理經(jīng)驗(yàn);
5. 具有良好的團(tuán)隊(duì)管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力;
6. 具有cpa和cia證書者優(yōu)先
審計(jì)部經(jīng)理崗位