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第1篇 內控內審經理-it方向崗位職責要求
職位描述:
崗位職責:
1、了解公司業(yè)務流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;
2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發(fā)現提出改進建議;
3、根據it內控合規(guī)要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關控制測試,落實控制缺陷整改;
4、與業(yè)務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內控流程建設的規(guī)范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求:
1、計算機、信息管理、審計或相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、5年及以上it內控審計相關工作經驗,有互聯(lián)網金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規(guī)(so_)經驗者優(yōu)先;
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先;
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linu_、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;
5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規(guī)定進行監(jiān)督管理;
6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。
第2篇 內審經理崗位職責職位要求
職責描述:
崗位職責:
1、熟悉企業(yè)會計、審計準則及財務、稅務法律法規(guī);
2、熟悉審計專業(yè)知識和內部審計的整個流程,能夠獨立編寫審計方案、實施審計程序、編制審計工作底稿和審計報告;
3、具有豐富的會計賬務處理和財務分析知識和經驗,對數據敏感;參與公司各類型審計工作,并提出專業(yè)的審計整改意見,并跟蹤審計整改意見的執(zhí)行情況;
4、具有文控管理經驗,對數據、資料等信息的整理、分類、鑒定、保管、統(tǒng)計、分析等能力強;熟練使用辦公軟件;
5、領導交辦的其他審計事項。
職位要求:
1、審計、會計或相關專業(yè)大學本科以上學歷;
2、3年或以上會計師事務所、上市公司或大型企業(yè)內審經驗,cia/中級審計師優(yōu)先;
3、專業(yè)基礎扎實、有較強的邏輯數理思考和觀察分析能力,綜合分析能力和文字及口頭表達能力;
4、勤勉好學,團隊協(xié)作意識強,責任心及自主性強,可承受壓力,為人正直,并具備良好的職業(yè)道德專業(yè)素質;
5、能吃苦耐勞。
崗位要求:
學歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3-5年
第3篇 財務內審經理崗位職責任職要求
財務內審經理崗位職責
財務內審主管/經理 上海歐索信息科技發(fā)展有限公司 上海歐索信息科技發(fā)展有限公司,歐索 1、建立健全內審規(guī)章制度、內審流程及工作方案;
2、對本單位財務收支和采購等經濟活動實施的獨立審查和評價,保證財務報告真實可靠,審計結果向ceo報告。
3、通過審計評價和改善風險管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實現經營目標。
4、通過系統(tǒng)、規(guī)范的手段來評估風險健全內部控制,改善經營管理,提高經濟效益。
崗位要求:
1、財務、會計等相關專業(yè),大專及以上學歷,對會計科目能夠準確掌握并能熟練應用;
2、4年以上出納工作經驗,具有會計從業(yè)資格證;會銀行調節(jié)表
3、具有較好的獨立工作能力,有良好的執(zhí)行力并熱愛財務工作;
4、工作細致,責任心感強,好學上進,具有較強的溝通與協(xié)調能力,以及高度的團隊合作精神;
財務內審經理崗位
第4篇 內審經理崗位職責任職要求
內審經理崗位職責
職責描述:
1、根據公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進行審計監(jiān)督;
2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內部管理制度,提高工作效益和管理效益;
3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。
任職要求:
1、具有國際注冊信息系統(tǒng)審計師(cisa)或國際注冊內審師(cia)優(yōu)先;
2、七年以上it工作經驗,五年以上it審計工作經驗,itgc/itac,有零售或百貨經驗為佳。
內審經理崗位