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風險部經(jīng)理崗位職責4篇

發(fā)布時間:2022-10-10 13:03:02 查看人數(shù):88

風險部經(jīng)理崗位職責

第1篇 風險部經(jīng)理崗位職責

風險控制部副總經(jīng)理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司 北京市農業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;

負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

負責內部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

負責組織系統(tǒng)內部審計技能與知識培訓;

負責內部審計檔案的整理與保管;

負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

第2篇 風險部經(jīng)理崗位職責任職要求

風險部經(jīng)理崗位職責

工作職責

1、協(xié)助部門經(jīng)理完成集團領導安排的法務風險工作;

2、制定年度風控政策并督促各子公司落實執(zhí)行。

3、完善風控法務制度并監(jiān)督指導子公司風控整體運行情況;

4、完善風控考核指標與體系;

5、協(xié)助信息部門加強風控信息系統(tǒng)建設推進并重點完善風控預警系統(tǒng)。

要求:

1、法學、財務、金融、投資等全日制碩士(優(yōu)秀的在職碩士),35-40歲內;

2、8年以上風險經(jīng)驗;信托、保險、期貨等5年以上風險管理經(jīng)驗。

3、具有注冊會計師資格/司法考核證書.工作職責

1、協(xié)助部門經(jīng)理完成集團領導安排的法務風險工作;

2、制定年度風控政策并督促各子公司落實執(zhí)行。

3、完善風控法務制度并監(jiān)督指導子公司風控整體運行情況;

4、完善風控考核指標與體系;

5、協(xié)助信息部門加強風控信息系統(tǒng)建設推進并重點完善風控預警系統(tǒng)。

要求:

1、法學、財務、金融、投資等全日制碩士(優(yōu)秀的在職碩士),35-40歲內;

2、8年以上風險經(jīng)驗;信托、保險、期貨等5年以上風險管理經(jīng)驗。

3、具有注冊會計師資格/司法考核證書.

風險部經(jīng)理崗位

第3篇 風險部門總經(jīng)理崗位職責

風險政策部-部門總經(jīng)理 上海匯卡福金融科技有限公司 上海匯卡福金融科技有限公司,匯卡福,匯卡福 職責描述:

1、參與建立小額信貸的風險管理體系,并制定風控規(guī)則及定期優(yōu)化;參與線上風險審批系統(tǒng),參與風控模型建設;

2、基于數(shù)據(jù)分析結果,優(yōu)化風險策略;配合公司內部業(yè)務發(fā)展,協(xié)助調整及優(yōu)化現(xiàn)有運作流程及相關業(yè)務操作并提供方案;

3、針對公司即時風險問題,評估風險狀態(tài)與風險程度,分析風險來源和影響,提供解決方案;定期編制和報送風險評估報告;

4、評估大數(shù)據(jù)有效性,按照需要接入新征信公司。

任職要求:

1、5年以上大型互聯(lián)網(wǎng)金融或銀行信用卡等個人信貸業(yè)務風控相關工作經(jīng)驗, 熟悉大額現(xiàn)金貸產(chǎn)品,小微金融產(chǎn)品,對此類產(chǎn)品的目標用戶客群有一定的理解;熟悉了解個人信貸風險要點和全生命周期風控體系;

2、具有1年以上帶團隊經(jīng)驗。具有良好的團隊協(xié)作精神、良好的道德品質和職業(yè)操守;

3、工作認真、負責,有較強的溝通、應變能力、團隊合作能力及良好的心理素質;

4、國內外知名院校全日制本科及以上(985院校應用數(shù)學、統(tǒng)計、計算機、電子信息專業(yè)優(yōu)先)。

第4篇 風險部總經(jīng)理崗位職責

風險部總經(jīng)理 1.統(tǒng)籌分行風險控制相關工作;

2.與總行風險管理部門做好溝通協(xié)調工作,執(zhí)行職能條線擬定的相關策略;

3.部門人員管理;

4.完成分行領導布置的其他工作任務。 1.統(tǒng)籌分行風險控制相關工作;

2.與總行風險管理部門做好溝通協(xié)調工作,執(zhí)行職能條線擬定的相關策略;

3.部門人員管理;

4.完成分行領導布置的其他工作任務。

風險部經(jīng)理崗位職責4篇

風險控制部副總經(jīng)理(內審、內控方向)北京市農業(yè)投資有限公司北京市農業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度;負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計…
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