崗位職責是什么
企業(yè)內審崗位,全稱為內部審計師,是企業(yè)內部的重要組成部分,主要負責對公司的財務、運營和其他關鍵業(yè)務活動進行獨立評估,以確保其合規(guī)性、效率和效果。該崗位旨在提供客觀的保證和咨詢服務,幫助企業(yè)提升治理水平,防范風險,促進持續(xù)改進。
崗位職責要求
1. 具備專業(yè)的審計知識和技能,包括財務會計、管理會計、審計理論與實務等。
2. 熟悉國內外相關法律法規(guī),特別是財務和稅務法規(guī)。
3. 擁有良好的分析能力,能深入理解復雜的業(yè)務流程和財務數(shù)據(jù)。
4. 具備優(yōu)秀的溝通技巧,能有效與各級管理層、部門及外部審計機構協(xié)調合作。
5. 注重細節(jié),嚴謹負責,能承受工作壓力,適應快節(jié)奏的工作環(huán)境。
6. 持有相關的專業(yè)資格證書,如注冊會計師(cpa)或國際注冊內部審計師(cia)。
崗位職責描述
企業(yè)內審人員在日常工作中,需參與制定年度審計計劃,根據(jù)計劃執(zhí)行審計任務,涵蓋財務報表審計、內部控制審計、項目審計等多個領域。他們需要通過收集證據(jù)、分析數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)潛在問題,提出改進建議,并編制審計報告,向管理層匯報審計結果。此外,內審人員還需跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,確保整改措施得到有效執(zhí)行。
有哪些內容
1. 審計計劃與實施:制定年度審計計劃,執(zhí)行各類審計任務,包括財務審計、運營審計、合規(guī)審計等。
2. 內部控制評估:檢查和評價公司的內部控制體系,確保其有效性和可靠性。
3. 風險管理:識別和評估企業(yè)面臨的主要風險,提出風險控制策略。
4. 業(yè)務流程審核:深入了解各業(yè)務流程,查找效率低下和潛在的控制漏洞。
5. 報告與溝通:編制審計報告,清晰闡述審計發(fā)現(xiàn)和建議,向管理層和董事會匯報。
6. 問題跟進:跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改進度,確保問題得到妥善解決。
7. 咨詢服務:為管理層提供關于改善運營、提高效率和降低成本的建議。
8. 知識更新:持續(xù)學習新的審計方法和技術,以適應不斷變化的企業(yè)環(huán)境和業(yè)務需求。
企業(yè)內審崗位是企業(yè)內部的一雙慧眼,通過獨立、客觀的視角,確保企業(yè)的健康運行,為決策層提供有力的數(shù)據(jù)支持,助力企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
企業(yè)內審崗位職責范文
第1篇 企業(yè)內審崗位職責
審計師(企業(yè)內審財務方向) 中國和諧汽車控股有限公司 河南和諧實業(yè)集團有限公司,中國和諧汽車控股,中國和諧汽車控股有限公司,和諧汽貿(mào) 工作職責:
1、實施集團下屬各公司的經(jīng)濟效益審計
2、實施集團及下屬各公司的年度經(jīng)營指標完成情況考核工作
3、開展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責人離任經(jīng)濟責任審計、任中經(jīng)濟責任審計
4、實施集團及下屬各公司財務收支和經(jīng)營成果審計
5、參與檢查集團及下屬各公司預算執(zhí)行情況及考核工作
6、完成領導交辦的其他任務
任職要求:
1、本科學歷,財務、審計或經(jīng)濟類相關專業(yè);
2、三年以上相關工作經(jīng)驗, 具有企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗佳;
3、專業(yè)知識扎實,熟悉財務處理
4、注會過三門以上、內審師或國際注冊內審師等相關任職資格
注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團內部豪車購車優(yōu)惠活動等。
工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。
第2篇 企業(yè)內審員崗位職責
運用相關學識及標準對企業(yè)日常生產(chǎn)車間進行巡檢作業(yè);獨立為企業(yè)維護iso22000及haccp體系并制定相關材料;配合安監(jiān)局為企業(yè)建立安全生產(chǎn)雙體系并進行日常維護;必要時配合采購部門對上游供應商進行相關走訪考察。要求應聘人員具備相關學識專業(yè)或者相關行業(yè)經(jīng)驗,并具備以下職業(yè)素養(yǎng):認真、細致、負責、踏實、高標準。
第3篇 企業(yè)內審專員崗位職責
審計專員(企業(yè)內審) 深圳市普樂方文化科技股份有限公司 深圳市普樂方文化科技股份有限公司,普樂方,普樂方 崗位職責:
1) 參與公司重要經(jīng)營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。
2) 按照審計方案,在項目執(zhí)行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。
3) 根據(jù)審計分工,負責調查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法搜集審計證據(jù),編制審計工作底稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責;
4) 在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質量的方法,提出改進建議;
5) 負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
6) 參與審計相關業(yè)務制度和業(yè)務知識的學習和培訓,不斷提升審計業(yè)務水平;
7) 完成部門交辦的其他事項。
任職資格:
1、1年以上相關工作經(jīng)驗,熟悉內部控制原則和審計程序;
2、有一定的財務會計知識基礎;
2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務流程,了解相關法律政策;
3、良好的溝通及書面表達能力;
4、熟練操作辦公軟件;
5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;
6、有文化影視業(yè)及工程建設行業(yè)審計、內控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。