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崗位職責是什么
財務審核崗位是企業(yè)財務管理的關鍵組成部分,主要負責對企業(yè)內(nèi)部的各項財務活動進行嚴謹?shù)膶彶榕c評估,確保財務數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性,為企業(yè)的經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。
崗位職責要求
1. 具備扎實的財務專業(yè)知識,熟悉會計準則、稅法及相關法規(guī)。
2. 精通財務分析技巧,能夠識別潛在的財務風險。
3. 具有高度的責任心和職業(yè)道德,保守商業(yè)秘密。
4. 優(yōu)秀的溝通能力,能有效協(xié)調各部門間的合作。
5. 熟練使用財務軟件和辦公自動化工具。
崗位職責描述
財務審核員在日常工作中,需細致核對公司賬目,包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負債等各項財務指標,確保其真實無誤。他們需要對原始憑證進行審核,驗證交易的合法性,同時分析財務報表,揭示潛在的財務問題和管理漏洞。此外,他們還需參與預算編制、成本控制及內(nèi)部審計工作,提供改進建議,以提升財務管理效率。
有哪些內(nèi)容
1. 憑證審核:核實會計憑證的真實性、完整性,確保會計信息的準確性。
2. 財務報表審計:分析資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等,確保報表的公允表達。
3. 合規(guī)性檢查:確保公司的財務活動符合相關法律法規(guī)和內(nèi)部政策。
4. 預算監(jiān)控:跟蹤預算執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)并預警超預算或異常支出。
5. 成本控制:參與成本核算,提出降低成本、提高效益的建議。
6. 風險評估:識別財務風險,提出風險防控措施。
7. 內(nèi)部審計:定期進行內(nèi)部財務審計,查找并糾正管理漏洞。
8. 報告編寫:編寫財務審核報告,向管理層匯報審核結果和建議。
9. 跨部門協(xié)作:與銷售、采購、生產(chǎn)等部門協(xié)作,確保財務數(shù)據(jù)的完整性和一致性。
10. 流程優(yōu)化:參與財務流程改進,提升財務工作效率。
財務審核崗位的工作內(nèi)容豐富多樣,要求員工具備專業(yè)的財務知識和敏銳的風險意識,以維護企業(yè)財務健康,推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
財務審核崗位職責范文
第1篇 財務審核師崗位職責
任職資格:
1、財務管理相關專業(yè);
2、熟悉財務管理、會計核算、稽核審計、稅務、進銷存管理等有關制度;
3、熟悉iso管理體系;
4、較強的文字表達能力,熟練使用word、e_cel等各類辦公軟件。
工作職責:
1、財務類單據(jù)審批;
2、發(fā)現(xiàn)財務管理中的問題,持續(xù)改進作業(yè)方法;
3、將作業(yè)流程、管理制度形成書面受控作業(yè)文件;
4、核查有沒有使用政府優(yōu)惠政策;
5、對圖騰各公司做財會合規(guī)審查并提建議。
第2篇 財務審核專員崗位職責
高級財務專員(費用審核方向) 中大咨詢 廣州市中大管理咨詢有限公司,中大咨詢,中大 職責描述:
1、 負責日常報銷的審核和帳務處理工作,確保報銷事項的真實性和合規(guī)性;
2、 負責對各項費用的統(tǒng)計分析,按時向相關部門與領導提供相關數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時反映并提出處理建議;
3、持續(xù)完善費用報銷流程和管理制度,加強費控管理,確保流程高效;
4、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
學歷要求:本科及以上學歷,金融、會計、財務管理相關專業(yè)背景;
2、工作經(jīng)驗:具備3年以上相關工作經(jīng)驗;
3、核心勝任力:熟悉中國會計準則和財稅法規(guī),具備良好的溝通和協(xié)調能力,扎實的財務管理能力和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力,較強的抗壓能力;
4、技能要求:能熟練操作金蝶財務軟件、office辦公軟件和oa等通用軟件;
5、優(yōu)選條件:已考取中級會計師資格證、cma、cpa等。
第3篇 財務審核員崗位職責
崗位職責:
1、對于票據(jù)傳遞及時性
2、當天票據(jù)必須清理提交
3、每天送達到倉儲部的票據(jù)要求準確和完整
4、每天核現(xiàn)金發(fā)貨單的單價及金額,按發(fā)貨金額收款,加蓋財務結算章,將發(fā)貨清單轉至倉儲部
5、每天對驗收入庫單進行審核提交。要求按時按規(guī)定派送入庫單到各部門
6、每天對銷售清單進行審核提交蓋章,送交各部門
7、每天對于購進銷售價格有調整的單據(jù)要求有有關人員簽字再進行提交
8、每周對于簽收聯(lián)收回整理
9、每周門店銀行pos機刷卡數(shù)據(jù)的核對工作
10、每月5號前出各銷售二部銷售清單匯總表
11、每月完成不合格藥品報損清單的審核提交工作
任職要求:
工作仔細認真,態(tài)度親和,有很好的服務意識
第4篇 上海海洋大學財務審核崗位職責
1、熟悉財務制度、各項開支標準、學校的規(guī)章制度和管理辦法,堅持原則,秉公辦事,做到忙而不亂,遇事不急躁。2、認真做好日常各項費用的報銷工作,做到手續(xù)嚴密清楚,數(shù)字有根有據(jù),內(nèi)容真實可靠。
3、把好財務管理第一關。對于不真實、不合法的原始憑證應拒絕受理;對于記載不準確、不完整和不符合要求的原始憑證,應予以退回,要求補添或更正。
4、定期催收催報各項暫付款。
5、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
第5篇 財務審核主管崗位職責
財務主管(費用審核方向) 和信貸 和信電子商務有限公司天津科技分公司,和信貸,和信 崗位職責:
1.負責編制和完善公司報銷相關制度和規(guī)定;
2.嚴格按照報銷規(guī)定及審批權限審核內(nèi)部員工報銷單據(jù) ;
3.及時清理報銷相關的往來款項、發(fā)票管理等事項;
4.月末費用差異分析及費用統(tǒng)計報表等;
5.針對費用報銷組織培訓,規(guī)范報銷單據(jù)填寫,審批對違反規(guī)定或不合格的單據(jù)應拒絕受理;
6.完成領導臨時分配的其它任務。
任職要求:
1.年齡25-40歲之間,本科及以上學歷,財務管理,金融,投資相關專業(yè),3年以上相關工作經(jīng)驗;
2.熟悉財務報銷控制流程、熟悉相關的稅收法律制度;
3.能夠積極主動主動學習、發(fā)現(xiàn)解決問題,具有一定的抗壓能力;
4.溝通協(xié)調能力較強,具有較強的執(zhí)行能力,具有較強的責任心和進取心,具備良好團隊合作意識和敬業(yè)奉獻精神;
5.熟練使用e_cel、ppt等辦公軟件。
第6篇 財務審核崗崗位職責
集團財務共享中心-費用審核崗 薔薇控股股份有限公司 薔薇控股股份有限公司,薔薇控股 職責描述:
1、及時收集整理費用報銷及發(fā)票管理的最新法規(guī)和政策要求,落實及更新公司相關財務報賬管理要求,做好政策宣講;
2、按照公司財務報賬規(guī)范和發(fā)票管理的相關要求,對公司員工報賬的日常開支報銷憑證進行審核、掃描及登記;
3、財務系統(tǒng)相關財務開支及報銷管理的日常操作和維護;
4、會計憑證、會計報表、納稅申報表等會計檔案的歸檔、整理和保管工作;
5、公司交辦的其他相關工作。
任職要求:
1、 專業(yè)要求:財務會計相關專業(yè),熟悉企業(yè)財務報銷相關流程、發(fā)票管理相關要求,具備財務、會計從業(yè)資格者優(yōu)先;
2、年齡要求:30歲以下;
3、相關工作經(jīng)驗要求:2年以上。
第7篇 財務審核崗位職責
財務審核經(jīng)理 職位名稱 財務審核經(jīng)理
所屬部門 財務成本審核部
直屬上級 香港總部
崗位職責:
與管理層討論公司確定的重大缺陷、實質性弱點等方面的風險評估;
審批相關部門提交的與成本、內(nèi)控有關的方案與建議;
參與公司項目的關鍵招標流程、對其規(guī)范性、合法性進行監(jiān)督,參與公司特殊的合同簽訂;
負責對具體經(jīng)濟責任實施審計,組織審計公司內(nèi)部整體賬務情況,監(jiān)督違反國家財經(jīng)法規(guī)和非正常經(jīng)濟行為;
按程序提出與相關部門工作界定意見并報批;
組織建立內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;
組織監(jiān)督、評估公司運營狀況,并組織制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃;
實施內(nèi)控審計、實施成本審核檢查與分析,出具審計報告,提出改進建議并跟進改進實施,并建立對審計監(jiān)督成果的績效評估體系。
任職要求:
財會、審計相關專業(yè)本科及以上學歷;擁有cpa或acca證書;
十年以上會計事務所審計或企業(yè)財務管理工作經(jīng)驗,其中三年以上經(jīng)理級工作經(jīng)驗;
會計、審計、風險管理及內(nèi)部監(jiān)控等專業(yè)知識扎實;
良好的中英文書寫能力及口語能力;
組織能力好,溝通能力強;
有四大會計師事務所或外資公司工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 職位名稱 財務審核經(jīng)理
所屬部門 財務成本審核部
直屬上級 香港總部
崗位職責:
與管理層討論公司確定的重大缺陷、實質性弱點等方面的風險評估;
審批相關部門提交的與成本、內(nèi)控有關的方案與建議;
參與公司項目的關鍵招標流程、對其規(guī)范性、合法性進行監(jiān)督,參與公司特殊的合同簽訂;
負責對具體經(jīng)濟責任實施審計,組織審計公司內(nèi)部整體賬務情況,監(jiān)督違反國家財經(jīng)法規(guī)和非正常經(jīng)濟行為;
按程序提出與相關部門工作界定意見并報批;
組織建立內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;
組織監(jiān)督、評估公司運營狀況,并組織制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃;
實施內(nèi)控審計、實施成本審核檢查與分析,出具審計報告,提出改進建議并跟進改進實施,并建立對審計監(jiān)督成果的績效評估體系。
任職要求:
財會、審計相關專業(yè)本科及以上學歷;擁有cpa或acca證書;
十年以上會計事務所審計或企業(yè)財務管理工作經(jīng)驗,其中三年以上經(jīng)理級工作經(jīng)驗;
會計、審計、風險管理及內(nèi)部監(jiān)控等專業(yè)知識扎實;
良好的中英文書寫能力及口語能力;
組織能力好,溝通能力強;
有四大會計師事務所或外資公司工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。