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h醫(yī)院資金審批制度匯編(3篇范文)

更新時間:2024-05-06 查看人數(shù):50

h醫(yī)院資金審批制度

有哪些內(nèi)容

醫(yī)院的資金審批制度主要涉及以下幾個關鍵環(huán)節(jié):預算編制、資金申請、審批流程、財務監(jiān)控以及審計追蹤。預算編制確保醫(yī)院的財務規(guī)劃科學合理;資金申請涵蓋日常運營、設備采購、醫(yī)療項目等各類開支;審批流程需明確權限分配,保證決策的公正透明;財務監(jiān)控則確保資金使用合規(guī),防止濫用;審計追蹤確保每一筆支出都能追溯源頭,保證財務信息的真實性。

管理規(guī)范

醫(yī)院的資金審批管理規(guī)范應包括以下要點:

1. 制定詳盡的預算計劃,明確各類資金用途。

2. 設立多級審批機制,重大支出需經(jīng)過管理層集體討論決定。

3. 建立嚴格的報銷制度,所有支出需附原始憑證。

4. 定期進行財務審計,及時發(fā)現(xiàn)并糾正潛在問題。

5. 提升財務人員專業(yè)素養(yǎng),確保其能準確執(zhí)行資金審批制度。

重要意義

醫(yī)院的資金審批制度不僅關乎財務健康,也是保障醫(yī)療服務質量和患者權益的關鍵。它有助于:

1. 提高資金使用效率,確保有限資源用于最需要的地方。

2. 防范財務風險,維護醫(yī)院的穩(wěn)定運營。

3. 增強內(nèi)部管控,提升醫(yī)院的整體管理水平。

4. 建立公眾信任,通過透明的財務運作展示醫(yī)院的負責任形象。

規(guī)章制度

醫(yī)院的資金審批規(guī)章制度應明確如下規(guī)定:

1. 所有資金申請必須填寫標準表格,詳細說明用途和預期效益。

2. 超過一定金額的支出需由財務部門初審后,提交給相應層級的管理層審批。

3. 批準后的資金使用情況須定期在內(nèi)部公示,接受員工監(jiān)督。

4. 對于違規(guī)操作,將依據(jù)醫(yī)院的紀律處分條例進行處理。

5. 定期開展內(nèi)部審計,對資金審批流程進行審查,確保制度的有效執(zhí)行。

以上各項內(nèi)容旨在為醫(yī)院建立一個嚴謹、高效的資金審批體系,以促進醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。

h醫(yī)院資金審批制度范文

第1篇 h醫(yī)院資金審批制度

醫(yī)院資金審批制度(二)

為規(guī)范財務管理秩序,提高資金使用效益,防止損失,杜絕浪費,特根據(jù)醫(yī)院實際制定本制度如下:

(一)審批原則

根據(jù)國家相關財經(jīng)政策及法規(guī),結合本單位有關規(guī)定,本著“厲行節(jié)約、勤儉辦事”的宗旨,嚴格遵守費用開支范圍、開支標準和資金使用規(guī)定,全面把好資金審批關。

(二)資金審批權限

資金使用的審批人為醫(yī)院院長,審核人為財務科長,進審核無誤后簽章。

1.各項日常開支(除入庫單),由各有關職能部門報院長審批并經(jīng)財務科長核準后報銷。

2.各項入庫單支付,由后勤保障科報院長審批,財務科長核準后支付。

3. 壹百元以下的其他零星小額開支,經(jīng)有關科主任確認,財務科長核準后報銷。超過標準必須經(jīng)院長審批。

(三)院領導管理范圍

1.人員經(jīng)費:

(1)工資、津貼、離退人員費用、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險等:由人事科按上級有關規(guī)定下達,財務科執(zhí)行,由院長管理。

(2)獎金、福利、冷飲費、公積金:由財務科按有關規(guī)定執(zhí)行,由院長管理。

(3)遺屬補助、精簡人員工資:由人事科按上級有關規(guī)定下達,財務科執(zhí)行,由院長管理。

(4)保育費、探親路費:經(jīng)院辦核實后,由財務科按有關規(guī)定執(zhí)行,由院長管理。

(5)獨生子女費:由財務科按有關規(guī)定執(zhí)行,由院長管理。

2.日常公用經(jīng)費

(1)信息軟件及維護費,由信息中心掌握使用,設備科監(jiān)督,院長管理。

(2)郵電費、辦公費、報刊費、稿費、宣傳費、車輛的購置、修理、汽油及汽車養(yǎng)路費、保險費等由院辦室、宣傳科掌握使用,財務科監(jiān)督,院長管理。

(3)水電費、燃油費、歸口總務科的固定資產(chǎn)、低值易耗品的采購、零星房屋維修、設備維修等由總務科按計劃控制使用,財務科監(jiān)督,院長管理。

(4)歸口設備科的固定資產(chǎn)、低值易耗品的采購、設備維修等由設備科按計劃控制使用,設備科監(jiān)督,院長管理。

(5)歸口采供中心的各種物資的采購,由采供中心按計劃控制使用,院長管理。

(6)藥品的采購,由藥劑科按計劃采購,院長管理。

(7)圖書資料購置,由醫(yī)療信息科按計劃執(zhí)行,院長管理。

(8)科研經(jīng)費開支由醫(yī)療業(yè)務科按規(guī)定掌握使用,院長管理。

(9)醫(yī)、護人員的業(yè)務進修培訓、會議及包干經(jīng)費,由所在科室簽署證明意見,醫(yī)療業(yè)務科按規(guī)定掌握審核,院長管理。

(10)職工繼續(xù)教育及行政后勤專業(yè)技術人員對口專業(yè)培訓,參照醫(yī)護人員職稱標準,由醫(yī)療業(yè)務科按規(guī)定執(zhí)行,院長管理。

(11)職工超支醫(yī)藥費報銷,由防??啤⒇攧湛瓢从嘘P規(guī)定執(zhí)行,院長管理。

(12)招待費由院辦室掌握,院長統(tǒng)一管理。

(13)外聘專家勞務費,由科主任簽署證明意見,醫(yī)務部核實,分管院長管理。

(14)工會列支的費用,由工會具體負責人按有關規(guī)定掌握使用,工會主席管理。

(15)醫(yī)院改擴建工程費用,由分管院長掌握使用,院長管理。

(四)財務資金審批流程

1.凡職工外出進修、培訓、會議及學術包干經(jīng)費,由經(jīng)辦人填寫差旅費報銷單,經(jīng)所在科室負責人簽署證明意見,醫(yī)療業(yè)務科根據(jù)有關規(guī)定及管理范圍,報院長審批,審批完畢,醫(yī)療業(yè)務科把單據(jù)交財務科科長核準后,由財務科通知相關人員領款。

2.凡驗收入庫的開支,由相關職能部門負責人確認簽字,按規(guī)定時間支付。

3.醫(yī)院公派勞務補貼由各科室于次月2日前上報相關職能部門核實,各職能部門報分管院長審核于次月5日前交財務部統(tǒng)一造冊,經(jīng)院長審批后發(fā)放。

4.外聘專家勞務由各科室科主任簽署證明意見后,于次月2日前交財務科,財務收科集齊全交醫(yī)務科確認核準后統(tǒng)一造冊院長審批后發(fā)放。

5.其他費用開支,經(jīng)辦人簽字,所屬部門負責人簽署意見,并報院長審核后交財務科長核準支付。

(五)其他有關規(guī)定

醫(yī)院的各項經(jīng)濟業(yè)務,每項財務開支業(yè)務均須按規(guī)定經(jīng)審批后才能執(zhí)行,審批的開支內(nèi)容必須符合國家有關規(guī)定,審批人權限,必須嚴格控制在權限范圍之內(nèi),不得越權審批。

1.建立支票使用登記制,由會計負責登記、核銷。

2.凡超過1000元的各項開支,原則上應以支票支付。特殊情況下確需現(xiàn)金支付的必須經(jīng)院長同意。

3.各種報銷憑證必須是正規(guī)、合法的原始票據(jù),報銷時需填寫票據(jù)報銷單,注明報銷內(nèi)容、經(jīng)辦人、審核人、審批人簽名齊全。外出進修、學習、會議、學術包干費等,應填寫差旅費報銷明細單。

4.設備、藥品、材料采購和基建項目投資按相關流程和規(guī)定執(zhí)行。

5.預支款應從嚴控制。公出差旅費借款由借款人提出書面申請,須經(jīng)分管院長同意,院長審批,并在返回10天內(nèi)結帳。

6.外出進修、學習、會議等出差, 須經(jīng)醫(yī)療業(yè)務科審核無誤后報銷。

7.職工出差乘坐交通工具有關待遇規(guī)定:乘坐飛機享受經(jīng)濟艙位、乘坐輪船享受三等艙位、乘坐火車除軟臥外按實報銷。

8.探親不得乘坐飛機,如乘坐飛機則參照其他交通工具費用報銷。

9. 業(yè)務招待費在規(guī)定的控制范圍內(nèi)使用,經(jīng)院長審批后報銷。

10.醫(yī)院一切收入均應納入財務管理,不得私自收款設立“小金庫”。違者一經(jīng)查實,按有關規(guī)定追究相關責任人的責任。

附件1:出差開支標準

一、出差補貼

( 一) 本區(qū)境內(nèi),出城區(qū)每天補貼標準8元。

( 二) 出本區(qū)在杭州地區(qū)內(nèi)每天補貼10 元。

( 三) 省內(nèi)出杭州地區(qū)每天補貼15 元。

( 四) 省外每天補貼25 元。

二、外出進修學習補貼

( 一) 出本區(qū)在杭州地區(qū)內(nèi)每天補貼4 元。

( 二) 省內(nèi)出杭州地區(qū)每天補貼5元。

( 三) 省外每天補貼7.5 元。

三、短期培訓補貼

( 一) 出本區(qū)在杭州地區(qū)內(nèi)每天補貼8元。

( 二) 省內(nèi)出杭州地區(qū)每天補貼10元。

( 三) 省外每天補貼15元。

( 四) 培訓時間在三個月(不含三個月)以上的,補貼按上述標準減半,休息日不作補助。

四、住宿費開支標準

( 一 )杭州市內(nèi)每人

每天120元。

第2篇 某醫(yī)院資金審批制度

醫(yī)院資金審批制度4

根據(jù)國家財經(jīng)方針、政策及法規(guī),結合本單位有關規(guī)定,本著厲行節(jié)約,勤儉辦事的原則,嚴格遵守費用開支范圍、開支標準和資金使用規(guī)定,把好資金審批關。對違反財經(jīng)紀律的開支,審批人員應當予以制止、核減或拒絕審批;對損害國家或集體利益的開支,有權加以制止并向單位負責人報告 。

1、職工(包括離退休人員)工資、補助工資的變動和調(diào)整,補助費等由人事科根據(jù)國家勞資調(diào)資精神進行變動、調(diào)整,經(jīng)院辦會議討論后,由人事科通知財務部門。

2、醫(yī)院聘用的外用工,人員定編、工資待遇由人事科提出意見,經(jīng)院辦會討論審批,每月由各科負責人統(tǒng)計好工時報人事科,由分管院長簽字,經(jīng)財務主管領導審批后通知財務部門按規(guī)定標準發(fā)放工資及其他費用。

3、嚴格執(zhí)行醫(yī)院績效工資發(fā)放辦法。獎金分配方案應根據(jù)多勞多得,科技含量,政策規(guī)定原則,不得將藥品收入、檢驗收入、檢查收入等與個人、科室的經(jīng)濟效益掛鉤,經(jīng)過醫(yī)院考評會考核后,由各科室負責人造冊上報財務部門,然后由財務部門核對,經(jīng)財務主管領導審批后支付。

4、各類人員外出進修、學習、開會,經(jīng)科室負責人申請,院辦公室或醫(yī)務科、護理部備案、批準,經(jīng)單位分管負責人簽署意見,報財務主管領導審批后,方可借支差旅費和回轉結報差旅費。

5、各種備用金由使用科室提出申請,分管領導簽署意見,財務科根據(jù)業(yè)務需要核定,報主管財務領導審批后執(zhí)行,年終應予以清算,次年初辦理續(xù)借手續(xù)

6、物資采購人員必須嚴格執(zhí)行醫(yī)院資金審批制度,按照各級審批權限掌握批后采購的原則,1000元以下的物資按計劃采購,1000-5000元以內(nèi)的物資必須報分管領導審批后方可采購,5000元以上必須有分管領導及單位負責人簽署意見,才能執(zhí)行采購計劃。經(jīng)驗收核準后,財務科憑批準件支付貨款 ,各類用品、印刷品一般只限三個月的庫存。

7、設備采購,由經(jīng)辦人、管理科室負責人簽字,單位負責人審批,財務科憑已簽訂的有效合同及其他有關資料{大型設備采購應有可行生論證報告}辦理付款,金額在5萬元以下的由財務主管領導負責審批,金額在5萬元以上的由財務主管領導審核后,再由單位法人審批,經(jīng)審批返財務部門,給予匯款結算。凡屬于專項控制商品、政府采購和部門集中采購商品,付款時必須附有關審批資料。采購合同須經(jīng)主管財務領導會簽。

8、藥品材料采購,應由采購科室按月編制采購計劃,報分管領導審批后送財務科。藥品、材料驗收后,由經(jīng)辦人、管理科室負責人、分管院長簽字,財務主管領導審批,財務科根據(jù)資金情況,分期分批支付款項。

9、基建、擴建等項目用款,財務科憑已簽訂的合同及造價預算、工程進度結算表、工程形象進度表、工程決算審計部門結算單,經(jīng)基建部門、監(jiān)理人和分管領導簽字,單位負責人審批后,按基建付款的有關規(guī)定辦理付款,工程竣工決算應由有審計資格的中介機構出具審計報告。100萬元以上的項目,必須進行項目投資分析,提供可行性研究報告,必須經(jīng)過院務會通過。5萬元以上修建項目和購置設備單價在10萬元以上項目開支,必須報衛(wèi)生局審批;30萬以上大修、大購項目開支,必須進行項目論證,提供可行性研究報告,并經(jīng)政府采購。

10、業(yè)務招待費及非正規(guī)發(fā)票必須由單位法人簽字。

11、對外合作、對外投資、不論金額大小,必須進行投資決策分析,提供可行性論證報告,經(jīng)醫(yī)院領導辦公會議討論決定,報上級主管部門和財政局審批。

第3篇 醫(yī)院資金審批制度

醫(yī)院資金審批制度3

為了嚴格控制醫(yī)院的各項開支,有效地使用資金,特制定醫(yī)院資金審批制度

醫(yī)療設備、固定資產(chǎn)的采購由使用科室提出申請,經(jīng)財產(chǎn)管理委員會討論,進行可行性論證,由院長辦公室會議集體決策決定。

凡屬于政府招標采購地一律進行招標采購;藥品按規(guī)定實行政府招標采購,貨到后三個月付款;醫(yī)用材料基本實行政府招標采購,未列入政府采購地實行院內(nèi)招標,貨到后二個月付款;

總務日常物品采購,進入招標范疇的,一律實行招標采購,非招標采購地要貨比三家,選擇價廉物美的進行采購,以上貨物驗收入庫后,其發(fā)票由相關科主任、倉庫保管、倉庫會計、采購員、付款員簽字后交財務分管院長審批支付;

五仟元以下由分管院長簽字,五仟元以上由院長簽字,招待費開支由院長簽字,五萬元以下的單項工程項目,實行院內(nèi)議標;五萬元以上地工程項目,由院長辦公會議集體決策后實施,實行公開招標,工程款支付應嚴格按合同條款執(zhí)行,項目完工后交審計中介機構進行項目審計,并由總務科長在工程發(fā)票上注明工程項目名稱、付款理由交由分管院長、院長簽字后予以報銷。

特殊萬元以上經(jīng)費開支(固定資產(chǎn)、衛(wèi)生材料、藥品采購及日常開支項目除外)實行院長辦公會議集體決定審批。

單位內(nèi)部各級管理層必須在授權范圍內(nèi)行使職權和承擔責任,經(jīng)辦人員必須在授權范圍辦理業(yè)務,財務部門就嚴格把關,保障醫(yī)院審批制度地實施。

h醫(yī)院資金審批制度匯編(3篇范文)

醫(yī)院的資金審批制度主要涉及以下幾個關鍵環(huán)節(jié):預算編制、資金申請、審批流程、財務監(jiān)控以及審計追蹤。預算編制確保醫(yī)院的財務規(guī)劃科學合理;資金申請涵蓋日常運營、設備采購、醫(yī)療項目等各類開支;審批流程需明確權限分配,保證決策的公正透明;財務監(jiān)控則確保資金使用合規(guī),防止濫用;審計追蹤確保每一筆支出都能追溯源頭,保證財務信息的真實性。
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