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第1篇 會計師事務所審計負責人崗位職責任職要求
會計師事務所審計負責人崗位職責
審計項目負責人(中新石林會計師事務所aud team 1) 中瀚石林企業(yè)咨詢(上海)有限公司 中瀚石林企業(yè)咨詢(上海)有限公司,中瀚石林 responsibilities:
1.act as the audit in-charge for larger clients to perform the briefing and lead the team to deliver the audit
2.work on other assurance engagements such as review, agreed-upon-procedure; internal audit, due-diligence, internal control
3.assisting managers / senior managers in leading a team of professionals in carrying out audit fieldwork and assurance assignments
4.maintain regular communication with the line manager, partner and client on issues and the progress of the engagement
requirements:
1.qualified accountant with at least 5 years audit e_perience with a major firm
2.appropriate professional qualification i.e. cicpa, acca or other equivalent is a must
3.high proficiency in english, both verbal and written
4.good client relationship management skills
5.good problem solving and decision making skills
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會計師事務所審計負責人崗位
第2篇 審計負責人崗位職責任職要求
審計負責人崗位職責
審計負責人 崗位描述:
1. 根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,負責對公司及其控股子公司審計體系建立,完善并健全內部審計制度;
2. 制定年度內控內審計劃,組織對公司及控股子公司實施內部審計工作(主要包括:常規(guī)審計、財務審計、離任審計、專項/特定審計等);
3. 識別公司內部管理及業(yè)務和財務領域的風險點,制定審計計劃,編寫審計程序并組織實施
4.檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發(fā)現和糾正偏差及錯誤;
5.審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;
6.參與并購項目的盡調、評估投資風險。
任職要求:
1.45歲以下,本科及以上學歷,會計、審計等相關專業(yè),具備cpa和cia資格優(yōu)先;
2.具有上市公司審計業(yè)務經驗,能夠獨立組織實施大型項目審計工作;
3.熟悉上市公司內控審計項目的工作程序與要求,熟悉國家的稅務、會計、審計法律法規(guī);
4.具備較強的溝通協(xié)調能力,有較強的判斷和決策能力;
5.工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質及操守。 崗位描述:
1. 根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,負責對公司及其控股子公司審計體系建立,完善并健全內部審計制度;
2. 制定年度內控內審計劃,組織對公司及控股子公司實施內部審計工作(主要包括:常規(guī)審計、財務審計、離任審計、專項/特定審計等);
3. 識別公司內部管理及業(yè)務和財務領域的風險點,制定審計計劃,編寫審計程序并組織實施
4.檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發(fā)現和糾正偏差及錯誤;
5.審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;
6.參與并購項目的盡調、評估投資風險。
任職要求:
1.45歲以下,本科及以上學歷,會計、審計等相關專業(yè),具備cpa和cia資格優(yōu)先;
2.具有上市公司審計業(yè)務經驗,能夠獨立組織實施大型項目審計工作;
3.熟悉上市公司內控審計項目的工作程序與要求,熟悉國家的稅務、會計、審計法律法規(guī);
4.具備較強的溝通協(xié)調能力,有較強的判斷和決策能力;
5.工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質及操守。
審計負責人崗位
第3篇 審計負責人崗位職責
審計部負責人 新疆雪峰科技(集團)股份有限公司 新疆雪峰科技(集團)股份有限公司,雪峰科技,雪峰 職責描述:
1.負責公司內部審計體系的規(guī)劃并組織實施,確保內部控制措施和程序的完整性和有效性
2.組織制定年度內部審計計劃, 對公司及所屬參控股公司的經營管理開展各項審計監(jiān)督檢查工作,并對整改事項進行跟蹤管理
3.建立健全審計制度體系、審計業(yè)務規(guī)范和審計工作流程,制定和完善審計管理及內部控制制度
4.總體掌控審計項目進展,指導部門人員開展工作,對部門人員進行培訓和績效提升;
5.審核審計報告,就重大問題向相關領導報告;針對審計發(fā)現問題,同相關部門及領導進行溝通,為公司治理和風險控制提供補救指導和糾正措施,促進問題有效整改;
6.定期向公司領導和董事會審計委員會匯報內審進度、發(fā)現的重大問題和風險,以及糾正措施的執(zhí)行情況,并提供有關財務管理、內部控制管理等方面的專項建議,提高公司綜合管理水平,發(fā)揮審計職能作用;
7.接受部門內部和外部的咨詢,提供專業(yè)意見;
8.評價公司的內控情況,協(xié)助配合外部審計,以保證外審時重大風險零發(fā)現;
9.主持審計委員會和監(jiān)事會日常工作;
任職要求:
1.大學本科以上學歷,財務、審計、經濟等相關管理專業(yè);
2.40歲以下,5年以上會計師所、大中型企業(yè)、集團公司、上市公司內、外審計、內控管理工作經驗;
3.持有中級會計師或cia或cpa證書;
4.熟練掌握審計知識、工具、技能,熟悉現代企業(yè)經營管理;能夠熟練獨立開展財務、內控、經濟效益、經濟責任等審計工作;
5.具有良好的團隊管理經驗,較強的邏輯思維能力、溝通協(xié)調能力、組織管理能力、執(zhí)行能力及計劃能力,作風嚴謹、為人正直、有責任心,嚴守公司保密制度,處事公正、正直。