篇一 風險自查報告2000字左右900字
風險自查報告2000字左右
近年來,工行山東分行營業(yè)部一直高度重視聲譽風險管理工作,嚴格按照“標本兼治、綜合治理,正面引導、積極應對,分類分級、妥善處置”的工作總要求,積極開展聲譽風險管理工作,全力做好聲譽風險監(jiān)測和排查,努力營造和諧的輿論氛圍和良好的發(fā)展環(huán)境。
一、提高全員思想認識,確保組織管理到位。
牢固樹立責任意識和大局意識,進一步增強政治敏銳性,強化責任感和使命感,從講政治的高度,組織全員積極關(guān)注新形勢下輿情工作可能出現(xiàn)的新的熱點和難點問題,從業(yè)務流程上、管理制度上防控風險隱患,全面深入開展聲譽風險日常監(jiān)測和排查工作,不斷完善風險防范長效機制。
二、周密組織日常監(jiān)測,確保工作落實到位。
采取多種方式,全面細致、深入持久開展聲譽風險日常監(jiān)控,抓好輿情危機前期預防工作。通過摸清風險底數(shù),明確盯防重點,完善應急預案,落實防控措施,把風險責任分解并落實到機構(gòu)、部門和人員,確保責任到人、排查到點、層層落實、環(huán)環(huán)到位,對輿情信息早發(fā)現(xiàn)、早處理、早控制。特別加強防范由各類服務問題演變而成的聲譽風險。
三、定期組織開展風險排查,確保排查到位。
嚴格按照聲譽風險管理制度規(guī)定的排查范圍、內(nèi)容和標準,定期對全轄的客戶、機構(gòu)、業(yè)務、系統(tǒng)、產(chǎn)品、服務等各個方面,組織開展聲譽風險排查工作,形成重點風險名單,建立風險檔案,責成專人對風險名單進行盯防,落實責任人,嚴防因敏感性、普遍性、系統(tǒng)性問題引發(fā)聲譽風險事件。
四、落實重大事件報告制度,確保信息反饋到位。
根據(jù)風險排查情況和報送規(guī)定,及時向上級行和銀監(jiān)局報送重大風險隱患。對于符合銀監(jiān)會和工商銀行重大突發(fā)事件報告制度要求的重大突發(fā)事件,要求按照規(guī)定時限、路經(jīng)和要求,及時報送,不得捂、拖、推、瞞,確保信息溝通和反饋及時到位。
五、不斷完善應急管理機制,確保應對處置到位。
對排查出的風險隱患和風險事件,積極開展媒體和社會輿論正面引導,采取有效措施快速妥善處置,嚴密防控風險的積聚和事態(tài)的擴大。對負面輿情和聲譽事件的處置周密制訂預案,因情施策,對不同的情況實施不同的預案,不斷提高妥善處置聲譽風險的能力,確保各項業(yè)務穩(wěn)健運營。
篇二 廉政風險防控工作自查報告1500字
__隊集中學習廉政風險防控,深刻認識到此項工作的必要性,廉政風險防控學習,一是開展廉政風險防控是加強廉政建設(shè)的客觀需要。實行廉政風險防控的目的,在于貫徹落實上級黨委決策部署,堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針,運用現(xiàn)代管理理念和科學管理方法,加大預__敗力度,增強預__敗工作的創(chuàng)新性、科學性和可操作性,進一步提高反腐__建設(shè)水平。二是開展廉政風險防控是貫徹落實《實施綱要》和貫徹執(zhí)行《廉政準則》的具體舉措,使拒腐防變教育長效機制初步建立,反腐__法規(guī)制度比較健全,權(quán)力運行監(jiān)控機制基本形成。三是開展廉政風險防控是強化對權(quán)力運行監(jiān)督的有效手段。針對權(quán)力運行中的風險和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié),主動預防,超前防范,可以有效實現(xiàn)監(jiān)督關(guān)口的前移。
要搞好廉政風險防控工作必須全面貫徹落實科學發(fā)展觀,將風險管理理論引入懲治和預__敗體系建設(shè),緊緊圍繞行政審批、行政執(zhí)法、人事管理、財務管理、工程項目管理等重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié),運用教育、制度、監(jiān)督等有效措施,把廉政風險查到點、懲防體系建到崗,著力抓好對要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風險的防范,最大限度地降低腐敗發(fā)生的風險,營造風清氣正的良好環(huán)境。
一、通過學習提高了我們黨員自身的思想政治素質(zhì),增強了拒腐防變能力,使黨員干部樹立了正確的世界觀、人生觀、價值觀、權(quán)利觀。在物欲橫流的當今社會,人們無利不往來,少數(shù)黨員干部放任自流,給國家和人民造成了巨大的財產(chǎn)流失,同時也帶壞了一批干部,從而形成了不良的社會風氣,在整個學習過程和觀看過程中,我們做到了認認真真的學,扎扎實實的學,并深刻體會到了黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的重要性,使自己有強烈的責任感和緊迫感,在工作中切實找到切入點,并做到學以致用,在自己的崗位上要發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,起到帶頭和帶動作用。
二、通過學習,認識到查找風險點,重點在思想道德、崗位職責、制度機制等三方面查找風險點,針對自己的工作找到風險點后,盡量進行自我防控。我決定在工作中,要筑牢反腐防線,吸取他人的教訓,防患于未然,堅持防微杜漸,時刻為自己敲醒警鐘,要明白自己該做什么,不該做什么。俗話說:一失足成千古恨。然而真正品嘗了其中的滋味,那后悔可就晚亦。所以,強化自律意識,構(gòu)筑廉潔從政的警世防線,是對每個黨員干部地考驗。由于各方面因素的影響,使少數(shù)腐敗分子有機可乘,這已經(jīng)成為廣大人民群眾注目的一個焦點。在與時俱進的今天,我們相應采取了一系列反腐__的警示教育,通過講座、報紙、去、宣傳欄等多種多樣的形式開展警示教育,使我局的廉潔自律意識明顯提高。
三、通過學習,進一步明晰了工作思路。一是查找廉政風險。要按照自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導點、組織評、建檔案等六個程序做到查準、查全、查深。在查找風險點的基礎(chǔ)上準確評估風險等級和制定初步的個人防控措施。二是要制定防控措施。通過前期預防、中期監(jiān)控、后期處置三個階段對可能發(fā)生的腐敗行為實施有效控制。三是要加強監(jiān)督考核和義務追究。對廉政風險防范管理工作開展應當實行全程監(jiān)督,對風險防范承諾、防控措施落實情況及時監(jiān)督檢查,并按照黨風廉政建設(shè)義務制和廉政風險防范管理工作考核辦法,嚴肅追究未落實的義務人義務。
四、通過學習,我更深切體會到了立黨為公,執(zhí)政為民的必要性。把三個代表的重要思想做為自己的工作實踐,結(jié)合自己的工作實際,做謙虛樸實、嚴于律己、廉潔奉公的表率。在生活中,我的人生格言是:堂堂正正做人,認認真真做事,快快樂樂生活。強化反腐__意識是我作為一名黨員義不容辭的責任,在錯綜復雜的社會中我要找準自己的人生航標,始終保持奮發(fā)進取的精神狀態(tài),真正筑牢拒腐防變的思想道德防線。
篇三 關(guān)于聲譽風險自查報告1200字
__市銀監(jiān)分局:
按照《__市銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展非法集資風險專項排查活動的通知》的要求,我行高度重視,迅速組織我行風險管理部、業(yè)務部等科室研究制定符合我行實際情況的風險排查方案,并且嚴格按照方案進行非法集資排查工作。
一、工作準備
為做好此次非法集資風險專項排查,我行做出以下部署:一是明確組織分工,成立了以___同志為組長的非法集資風險專項排查領(lǐng)導小組,實行“一把手”負責制,層層落實排查責任和任務;二是在內(nèi)容上排查員工利用職務之便,參與或?qū)嵤┟耖g借貸或非法集資活動,尤其是對重點業(yè)務部門和每位員工行為進行深入細致排查。
二、工作方法
在工作方法上提出進一步排查工作要求:一是加強組織領(lǐng)導;二是強化協(xié)作配合;三是注重宣傳教育;四是發(fā)現(xiàn)風險案件及時處置移交;
三、專項排查過程
20__年4月26日至20__年5月9日,我行非法集資風險專項排查領(lǐng)導小組先后對總行及四家分支機構(gòu)及全行78名員工進行了摸底排查,此次排查對各支行、各部門在此次活動的職責做了具體分工,
風險管理部門主要負責本行轄內(nèi)、本部門員工涉嫌參與或?qū)嵤┓欠Y、民間借貸等異常行為的風險排查工作;業(yè)務管理部門則主要負責各自業(yè)務和管理領(lǐng)域的風險隱患排查,重點排查賬戶管理、儲蓄業(yè)務、自主支付類貸款、資金營運等業(yè)務是否遵守各項業(yè)務操作規(guī)程等制度,是否存在員工涉嫌參與非法集資活動等情況;風險管理部門負責根據(jù)排查情況,分析我分行經(jīng)營管理中存在的風險隱患,及時提示、跟蹤相關(guān)風險情況。
在具體操作中,一方面,我行要求各支行、各部門組織查詢轄內(nèi)每名員工的個人信用報告;安排專人對員工個人信用報告進行分析,及時了解員工是否存在不合理的對外擔保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔保查詢等可疑情況;同時也讓員工定期了解自己的征信記錄,珍惜自己的個人信用。我行還組織員工填寫非法集資風險排查情況表,對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況,以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。另一方面,在信貸業(yè)務排查中,重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進行審查,通過嚴格核查,未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。
在此次專項非法集資排查中,未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關(guān)業(yè)務部門有涉及社會融資行為。但是為了防范潛在的非法集資風險,根據(jù)通知精神,我行利用周一晚上例行學習時間在全行范圍內(nèi)組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的教育學習,通過學習我行員工提高了對非法集資的認識,認清了非法集資的危害性。
四、工作總結(jié)
由于非法集資嚴重影響了金融持續(xù)和社會穩(wěn)定,給銀行業(yè)帶來較大的法律風險和聲譽風險,此次排查雖然已結(jié)束,但是在今后工作中我行會繼續(xù)保持對非法集資的高度警惕,堅持教育為先、預防為主、重點監(jiān)控、防治結(jié)合的工作方針,從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生,為全行的健康持續(xù)發(fā)展提供堅實的保障。
聲譽風險自查報告范文
篇四 個人廉政風險自查報告3150字
個人廉政風險自查報告
一、總體要求
堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、__大系列講話精神為指導,全面落實從嚴治黨、依法治國要求,堅持“標本兼治、糾建并舉”的方針,以履職盡責、督促檢查工作為抓手,著力解決醫(yī)院存在的損害群眾利益的突出問題,切實加強醫(yī)德醫(yī)風建設(shè),促進醫(yī)院健康發(fā)展,努力為人民群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療服務。
二、督查范圍
全院各臨床科室、醫(yī)技科室、行政、后勤職能科室,全體干部職工。
三、督查內(nèi)容
1、嚴格依法行政(醫(yī))方面。主要督查執(zhí)行衛(wèi)生政策、法律法規(guī)和醫(yī)院各項規(guī)章制度情況,是否存在有法不依、執(zhí)法不嚴、違法不究、以權(quán)代法、以權(quán)壓法、越權(quán)行政、違法行醫(yī)等行為。
2、服務改善民生方面。主要督查醫(yī)療服務是否優(yōu)質(zhì);醫(yī)療服務收費是否規(guī)范;預防接種服務是否合規(guī);是否嚴格執(zhí)行藥品網(wǎng)上采購、高值設(shè)備醫(yī)用耗材陽光采購規(guī)定;新農(nóng)合資金管理是否嚴格;打擊“兩非”工作措施是否落實等情況。
3、轉(zhuǎn)變工作作風方面。主要督查是否嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委六條意見和市委六點要求,切實加強醫(yī)院作風建設(shè);“三嚴三實”活動是否扎實有效推進、是否制定相關(guān)措施;著力解決“門難進、臉難看、事難辦”問題;是否存在公款吃喝、公款旅游、公車私用等問題;是否認真糾正醫(yī)務工作敷衍應付、執(zhí)行不力、不敢擔難擔責等“不作為、怕作為、亂作為”問題;是否存在上班遲到、下班早退、外出不請假、串崗聊天、上網(wǎng)玩游戲炒股及工作日午餐禁酒規(guī)定不落實等問題。
4、落實主體責任方面。主要督查是否嚴格遵守《廉政準則》,認真履行領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部“一崗雙責”規(guī)定;領(lǐng)導班子是否以身作則、以身示范,發(fā)揮表率作用;抓學習、抓作風、抓黨建、促改革發(fā)展“三抓一促”活動是否真正落實;黨風廉政建設(shè)主體責任是否認真履行,權(quán)力運行監(jiān)督制約機制是否完善;黨員干部個人事項報告制度是否嚴格執(zhí)行;是否存在違規(guī)發(fā)放津補貼和福利;是否存在醫(yī)療服務中違規(guī)收費,收受紅包、禮品、購物卡等突出問題;是否建立健全具有醫(yī)療行業(yè)特色的政風行風建設(shè)責任考評體系并有效實施;是否切實做到嚴守政治紀律和政治規(guī)矩,做局中人、明白人、清醒人。
5、收集和解決問題方面。主要督查信訪首訪責任制是否落實;群眾路線教育實踐活動整改問題是否落實到位,服務對象、社會各界對整改結(jié)果是否滿意;是否開展公開并認真踐諾兌現(xiàn);醫(yī)務服務中是否存在“中梗阻”、“最后一公里”的問題;是否完善健全履職盡責長效機制。
四、督查方式
1、組織明察暗訪。醫(yī)院聘請政風行風監(jiān)督員,定期不定期開展明察暗訪,著力發(fā)現(xiàn)問題,并抓好督辦問責。
2、開展掛點推動。院領(lǐng)導班子成員根據(jù)院分工安排,指導聯(lián)系各科室開展履職盡責督促檢查工作,發(fā)揮示范作用,推動這項工作內(nèi)容有效落實。
3、委托第三方監(jiān)督。結(jié)合本院實際,聘請黨代表、人大代表、政協(xié)委員、新聞媒體、群眾代表對醫(yī)院履職盡責情況進行監(jiān)督。對群眾反映強烈的突出問題,開展直面問政,倒逼各科室認真履職盡責。適時組織委托第三方機構(gòu)開展履職盡責抽查調(diào)查、服務對象電話抽訪。
4、實行點題監(jiān)督。對發(fā)生在醫(yī)院群眾反映強烈的重點問題、社會關(guān)注的焦點問題、長期得不到解決的難點問題,要逐一督辦整改。
5、強化查案追責。對自查整改不認真、搞形式、走過場的科室,問題整改不到位、工作不扎實的問題,群眾投訴舉報問題不核查、不處理、不反饋的問題,被電視問政和政風行風熱線曝光的突出問題等,將進行問責,嚴肅追究相關(guān)責任人的責任。
五、督促檢查工作
1、組織部署階段(__月底~__月上旬)。
層層召開動員會議,組建工作機構(gòu),制定活動方案,細化工作措施,分解工作任務,明確時間進度,抓好各階段工作任務落實。
2、自查自糾階段(__月中旬~__月下旬)。
要充分依靠群眾,通過設(shè)立意見征集箱、公布熱線電話及網(wǎng)絡郵箱等多種形式,廣泛征求人民群眾及服務對象對本院各科室人員履職盡責方面的意見和建議。
要對照督促檢查內(nèi)容深入開展自查自糾,建立問題臺賬,制定整改方案,明確整改措施、整改責任和整改落實時間,并就群眾反映強烈的突出問題和重點事項在本地主要媒體公開,選擇一至兩個突出問題開展專項整治。要認真處理群眾投訴,將處理結(jié)果適時向社會公開。要組織參與電視問政及全省衛(wèi)生計生系統(tǒng)“五萬”活動(萬人調(diào)查問卷、萬名衛(wèi)生計生行政干部下基層、萬名衛(wèi)生計生人員大簽名、萬名醫(yī)師大義診、萬名監(jiān)督員評議),深化自查自糾工作。
3、督促整改階段(__月~__月)。
要按照邊部署邊自查、邊自查邊整改、邊整改邊落實的原則,認真開展督促檢查和整改工作。對自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題開展銷號式整改,能馬上整改的,要迅速整改到位,讓服務對象和當事人看到實實在在的整改成效;對一時不能整改到位的,要積極研究辦法措施,創(chuàng)造條件加以整改,或者向服務對象和當事人說清楚,及時給以滿意回復。要邊查邊建,以制度建設(shè)為切入點,對糾正整改中形成的好經(jīng)驗、好做法,各地各單位要及時建章立制,形成按制度辦事、靠制度管人、用制度約權(quán)的長效機制。
4、總結(jié)提高階段(_月)。
對督促檢查工作進行全面總結(jié),進一步健全工作制度,完善本院健康發(fā)展和隊伍作風建設(shè)的長效機制。
六、工作要求
1、加強領(lǐng)導,精心組織。
為切實加強履職盡責督促檢查工作的領(lǐng)導,醫(yī)院成立了以程正清同志為組長、班子成員為副組長、各職能科室負責人為成員的領(lǐng)導小組和工作專班,各科室負責人為科室的責任人,要各負其責,認真履行“一崗雙責”制,使履職盡責督促檢查工作規(guī)范有序進行。各科室要正確處理此項工作和業(yè)務工作的關(guān)系,要把履職盡責督促檢查工作與加強醫(yī)院管理各項工作相結(jié)合,與“三嚴三實”活動相結(jié)合,以履職盡責督促檢查工作促管理、促改革、促發(fā)展。
2、加強宣傳,提高認識。
醫(yī)院是直接面向廣大老百姓、與人民群眾利益關(guān)系密切、關(guān)乎民生問題的窗口行業(yè),我們的服務質(zhì)量和服務態(tài)度直接影響到醫(yī)院在人民群眾中的形象。我們要高度重視履職盡責督促檢查的正面宣傳工作,運用簡報、醫(yī)院網(wǎng)絡等媒體,營造督促檢查工作的良好氛圍。對此,全院職工要充分認識這次履職盡責督促檢查活動的重要性和必要性,要認真履行崗位職責、自覺抵制行業(yè)不正之風,切實維護人民群眾的利益。
3、突出重點,務求實效。
各科室要對群眾反映強烈的熱點、難點問題進行收集、梳理,并制定出整改意見,認真落實,取信于民。要堅持把解決群眾反映的突出問題,規(guī)范醫(yī)院管理,培育良好醫(yī)德醫(yī)風,辦人民滿意的醫(yī)院,作為此次活動作的出發(fā)點和落腳點,作為檢驗督查工作成效的標準。凡是能解決的都要及時解決,一時不能解決的也要做好解釋工作,取得群眾的諒解;對嚴重違反職業(yè)道德、敗壞行業(yè)風氣的問題,要堅決查處,決不手軟。職能科室要利用業(yè)務考核、科主任考核、績效考核,進一步規(guī)范化管理科室,優(yōu)化專業(yè)技術(shù)隊伍,提高臨床服務水平。
4、糾建并舉,構(gòu)建長效機制。
履職盡責督促檢查工作是新時期加強醫(yī)院建設(shè)的一項長期性工作,各科室要在這次督查活動的基礎(chǔ)上,認真總結(jié)、宣傳活動中涌現(xiàn)出來的先進經(jīng)驗、好的典型,以推動履職盡責工作的深入開展。
各科室要對醫(yī)療質(zhì)量、護理質(zhì)量、醫(yī)療服務和后勤服務等方面存在的問題進行自查,特別是在解決群眾“看病難,看病貴”方面,認真查擺問題,找準存在的原因,提出相應的解決辦法。同時要結(jié)合本院實際,在評議過程中,主動征求本院干部職工、服務對象、病人及家屬的意見和建議,加強制度建設(shè),強化監(jiān)督管理,構(gòu)建具有我院特色的行風建設(shè)長效機制。
5、積極參與,密切配合。
各科室要按醫(yī)院的要求,積極參與履職盡責督促檢查工作,加強科室之間的溝通與聯(lián)系,密切配合院履職盡責督促檢查辦公室的工作,接受上級督查組的工作檢查,虛心接受評議代表、社會各界的評議和監(jiān)督,認真對待評議代表的質(zhì)詢、意見、建議,對評議中反映出來的問題,要認真查找原因、深刻剖析,并落實各項整改措施,保證醫(yī)院履職盡責督促檢查工作取得實效。
篇五 2023國務院開展第四次大督查 防范重點領(lǐng)域風險自查報告2500字
2023國務院開展第四次大督查 防范重點領(lǐng)域風險自查報告篇各省、自治區(qū)、直轄市人民政府,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團,國務院各部委、各直屬機構(gòu):
今年以來,面對復雜多變的國內(nèi)外形勢,在以___同志_______堅強領(lǐng)導下,各地區(qū)、各部門認真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議部署和《政府工作報告》提出的任務要求,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作取得積極成效。但在一些地方、一些方面,仍然存在工作不落實、政策不落地、改革不深入、進展不平衡的現(xiàn)象,仍有一些干部庸政懶政怠政不作為,影響政策效力和改革紅利持續(xù)釋放。為進一步推動___、國務院重大決策部署和政策措施貫徹落實,按照___總理在中央經(jīng)濟工作會議上關(guān)于今年繼續(xù)開展國務院大督查的重要講話精神,國務院決定對各地區(qū)和各部門工作開展第四次大督查。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、總體要求
圍繞中央經(jīng)濟工作會議部署和《政府工作報告》提出的任務要求,切實發(fā)揮督查抓落實、促發(fā)展的利器作用,深入了解___、國務院重大決策部署貫徹落實情況,進一步強化各地區(qū)、各部門抓落實主體責任,推動解決影響政策落實的突出問題,促進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險政策措施落到實處,確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間,推動實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定,以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開。
二、督查重點
這次督查的重點內(nèi)容是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、適度擴大總需求、推動新舊動能轉(zhuǎn)換、保障和改善民生、防范重點領(lǐng)域風險等五個方面工作。
(一)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2023年壓減5000萬噸左右鋼鐵產(chǎn)能,退出1.5億噸以上煤炭產(chǎn)能,淘汰、停建、緩建5000萬千瓦以上煤電產(chǎn)能,有效處置僵尸企業(yè)情況。取締地條鋼產(chǎn)能情況。加強房地產(chǎn)市場分類調(diào)控,推動庫存較大的三四線城市去庫存,推進600萬套棚戶區(qū)住房改造,繼續(xù)發(fā)展公租房等保障性住房,因地制宜、多種方式提高貨幣化安置比例,加快居住證制度全覆蓋情況。促進企業(yè)盤活存量資產(chǎn),推進資產(chǎn)證券化,支持市場化法治化債轉(zhuǎn)股,發(fā)展多層次資本市場,加大股權(quán)融資力度情況。落實和完善全面推開營改增政策,全面清理規(guī)范各類涉企收費特別是地方開展清費工作,落實擴大享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)范圍、提高科技型中小企業(yè)研發(fā)費用稅前加計扣除比例等一系列減稅措施,降低企業(yè)用能、物流成本等情況。推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革情況。推進國企國資改革情況。加快完善知識產(chǎn)權(quán)保護制度情況。
(二)適度擴大總需求。加快發(fā)展服務消費,支持社會力量提供教育、文化、養(yǎng)老、醫(yī)療等服務,發(fā)展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、文化創(chuàng)意等新興消費,以及開展質(zhì)量提升行動,引導企業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌等情況。20__2023年中央預算內(nèi)投資項目建設(shè),2023年完成8000億元鐵路建設(shè)投資、1.8萬億元公路水運投資,再開工建設(shè)2000公里以上城市地下綜合管廊,水利、軌道交通、民用和通用航空、電信基礎(chǔ)設(shè)施等重點項目建設(shè),十三五規(guī)劃綱要確定的165項重大工程項目建設(shè)等情況。貫徹落實促進民間投資26條政策措施,推進政府和社會資本合作(ppp)情況。促進加工貿(mào)易向中西部地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移,推廣國際貿(mào)易單一窗口,促進外商投資等情況。壓減一般性支出,盤活財政沉淀資金情況。
(三)推動新舊動能轉(zhuǎn)換。持續(xù)推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,新建一批雙創(chuàng)示范基地和專業(yè)化眾創(chuàng)空間,加強對創(chuàng)新型中小微企業(yè)支持,打造面向大眾的雙創(chuàng)全程服務體系等情況。加快培育壯大新興產(chǎn)業(yè),全面實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,出臺分享經(jīng)濟發(fā)展指南和互聯(lián)網(wǎng)市場準入負面清單,支持大中小企業(yè)融通發(fā)展等情況。推動網(wǎng)絡提速降費,全部取消手機國內(nèi)長途和漫游費,大幅降低中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專線接入資費,降低國際長途電話費情況。提升科技創(chuàng)新能力,落實股權(quán)期權(quán)和分紅等激勵政策,落實科研經(jīng)費和項目管理制度改革情況。促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快改造提升,推動實體經(jīng)濟優(yōu)化結(jié)構(gòu),深入實施《中國制造2025》,建設(shè)中國制造2025試點示范城市(群)和智能制造示范區(qū),推進工業(yè)強基、重大裝備專項工程,鼓勵企業(yè)加強技術(shù)改造等情況。大型商業(yè)銀行在2023年內(nèi)完成普惠金融事業(yè)部設(shè)立情況。全國放管服改革專項督查發(fā)現(xiàn)的問題整改落實情況。
(四)保障和改善民生。實施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進計劃,開展零就業(yè)家庭精準幫扶,2023年完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)1100萬人以上等情況。促進義務教育均衡發(fā)展情況。推進全國醫(yī)保信息聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)異地就醫(yī)住院費用直接結(jié)算情況。全面啟動多種形式的醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點,擴大分級診療試點和家庭簽約服務等情況。2023年再減少1000萬以上農(nóng)村貧困人口,完成340萬人易地扶貧搬遷任務落實情況。強化環(huán)境污染防治特別是霧霾治理情況。困難群眾基本生活保障情況。提高中央財政自然災害生活補助標準,2023年洪澇災害中倒損民房恢復重建情況。解決農(nóng)民工工資拖欠問題情況。
(五)防范重點領(lǐng)域風險。防范化解不良資產(chǎn)風險,嚴密防范流動性風險,有效防控影子銀行風險,防范處置債券違約風險情況。穩(wěn)妥推進地方政府存量債務置換,降低政府債務成本,查處違法違規(guī)融資擔保,嚴控明股實債等變相舉債行為情況。防范、處置和打擊非法集資情況。開展互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治等情況。規(guī)范企業(yè)走出去投資經(jīng)營行為等情況。
此外,對本屆政府約法三章等公開承諾事項、十三五規(guī)劃綱要重要目標任務落實情況開展督查。
三、督查安排
(一)全面自查。各地區(qū)、各部門要圍繞中央經(jīng)濟工作會議部署和《政府工作報告》提出的任務要求,對照五個方面督查重點,從接到本通知之日起全面開展自查。自查工作必須嚴肅認真,深入總結(jié)梳理工作落實情況,切實查找工作中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),研究提出管用、長效的整改措施,于2023年7月5日前將自查情況報告報國務院。自查情況報告要堅持問題導向、目標導向,反映問題、提出整改措施及相關(guān)建議的篇幅應達到報告總篇幅的60%。
(二)實地督查。實地督查要聚焦突出問題,不搞面面俱到。綜合考慮東中西部區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展情況,在全面自查基礎(chǔ)上,國務院將于2023年7月中旬派出督查組,選擇重要經(jīng)濟指標排名相對靠后、重點工作任務進度相對滯后、有關(guān)問題相對集中的部分地區(qū)進行實地督查。同時,選擇《政府工作報告》重點目標任務完成進度較慢、有關(guān)督查發(fā)現(xiàn)的重點問題整改力度需進一步加大的部分國務院部門,組織開展書面督查。
篇六 廉政風險防范管理工作的自查報告1750字
根據(jù)__紀委紀《印發(fā)《__關(guān)于推進廉政風險防范管理工作的實施意見》的通知》(__紀發(fā)201_3號)和《關(guān)于印發(fā)《__20__年關(guān)于推進廉政風險防范管理工作的安排意見》的通知》(_紀發(fā)20231號)文件精神,我局結(jié)合實際,全面推進反腐__建設(shè),按步驟基本完成了廉政風險排查防范工作的各項工作任務,取得了階段性成果,現(xiàn)將工作的自查報告如下:
一、主要做法
(一)制定活動《方案》,明確工作思路
1、 進一步拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域,扎實推進具有我局系統(tǒng)特色的懲__敗體系建設(shè),根據(jù)《印發(fā)《__關(guān)于推進廉政風險防范管理工作的實施意見》的通知》(_紀發(fā)201_3號)文件精神,我局領(lǐng)導班子高度重視,立即召開了領(lǐng)導班子會議,組織班子成員認真學習會議精神,并對活動進行了精心部署。根據(jù)__紀委《__關(guān)于推進廉政風險防范管理工作的實施意見》要求,我局成立了由黨支部書記、局長__為組長、__、__、__、__副局長為副組長領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,負責廉政風險管理防范管理工作的組織實施。領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在局辦公室,辦公室主任由副局長__同志兼任,相關(guān)部門參與工作。為做好該項工作,局領(lǐng)導小組研究制定了《___局關(guān)于開展重點崗位廉政風險排查防范工作實施方案》(以下簡稱《方案》),并以文件形式印發(fā)執(zhí)行。
2、《方案》明確了廉政風險排查防范工作的工作思路:按照突出重點、分步實施、扎實推進、務求實效的總體要求,著眼于保證權(quán)力行使、資金運用、項目建設(shè)和干部成長安全,緊緊圍繞制度、監(jiān)督、懲處、糾風、改革等懲防體系建設(shè),著力構(gòu)建具有我局特色的內(nèi)部廉政風險預警防控體系,做到“關(guān)口前移,主動預防”,實現(xiàn)由側(cè)重遏制向懲防并舉、重在建設(shè)轉(zhuǎn)變,由側(cè)重事后處置向事前預警防控轉(zhuǎn)變,由側(cè)重監(jiān)督干部向監(jiān)督、保護、激勵干部相結(jié)合轉(zhuǎn)變,由側(cè)重設(shè)置“高壓線”向注重營造干事創(chuàng)業(yè)“安全區(qū)”轉(zhuǎn)變,形成制度完善、程序規(guī)范、監(jiān)督到位、考核和評價機制配套的體系。
3、按照__紀委的部署,我局結(jié)合自身實際,在進一步明確職責和權(quán)限的基礎(chǔ)上,重點圍繞查準找全風險點、制定完善相關(guān)措施、實施有效監(jiān)督、嚴格檢查考核和建立健全預__敗長效機制,將重點崗位廉政風險排查防范工作的工作活動分成四個階段進行,即:學習動員階段、排查廉政風險階段、確定風險等級標準階段、制定防控措施階段、加強監(jiān)督管理階段、檢查考核和修正完善階段。
(二)做出周密部署,進行逐級動員
召開動員大會,宣傳廉政風險防范工作的重要性和緊迫性,通過開展廉政警示教育、參加專題指導培訓等形式,積極營造良好的氛圍,使廣大干部職工了解廉政風險防范這一工作,充分認識__系統(tǒng)各個工作崗位存在的潛在風險,消除“反腐__是領(lǐng)導們的事,跟普通職工沒有關(guān)系”的麻痹思想,充分認識開展廉政風險防范工作的必要性。
(三)突出工作重點,查找廉政風險
結(jié)合工作實際,從領(lǐng)導、中層干部、普通職工三個層面細致梳理各自的工作職責。在全面理清崗位設(shè)置和崗位職責的基礎(chǔ)上,每位工作人員按照自己的崗位職責,通過自己找、相互查、部門審、領(lǐng)導點等方法,查找各自崗位在日常工作中的潛在風險,重點排查具有工程建設(shè)、政府采購、行政審批、行政處罰等權(quán)力的工作崗位。一是查找領(lǐng)導崗位風險。根據(jù)領(lǐng)導崗位工作分工和職責,從全局的高度查找和分析行政管理、業(yè)務運行過程中的個性和共性問題,重點查找重大事項決策、重大項目安排和大額資金使用等方面存在的廉政風險;二是查找中層崗位風險。根據(jù)中層崗位職責定位,針對審批、管理、執(zhí)法等重要環(huán)節(jié),查找行使行政審批權(quán)、自由裁量權(quán)和現(xiàn)場即決權(quán)、內(nèi)部管理權(quán)等過程中存在的廉政風險;三是查找其他崗位風險。對照崗位職責、工作制度,查找在履行崗位職責、執(zhí)行制度等過程中存在的廉政風險。
二、工作成效
在局領(lǐng)導班子的高度重視和各部門積極參與配合,領(lǐng)導小組辦公室的組織協(xié)調(diào)、指導下,我局重點崗位廉政風險排查防范工作工作開展比較順利,并取得了較好的成效。
(一)強化了廉政意識
開展重點崗位廉政風險排查防范工作活動以來,召開各層次的專門會議,進行宣傳教育,通過學習動員、查找風險點、制定防控措施等工作的逐步推進,干部職工特別是黨員領(lǐng)導干部認識到開展查找廉政風險對于避免權(quán)力濫用,促進干部廉潔從政的重要意義,樹立起廉政風險防范意識,并主動參與到重點崗位廉政風險排查防范工作活動中。
篇七 廉潔風險自查報告1650字
根據(jù)全州國土資源系統(tǒng)“兩整治、一改革”專項治理工作要求,礦管站按照工作職能,依據(jù)工作程序,確定了劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更等四個環(huán)節(jié)中存在和潛在廉政風險點,通過自己找、相互查、集體議的方式,全面查找存在或潛在的崗位廉政風險點,并制定了相應的防控措施?,F(xiàn)將礦管站廉政風險點的排查和防控措施落實情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
根據(jù)省、州國土資源系統(tǒng)“兩整治一改革”專項治理工作動員會議精神,我們認真學習了《關(guān)于印發(fā)<臨夏州國土資源局黨組__年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案>;的通知》等文件,通過認真學習,使我們意識到我們實際工作中確實存在或潛在著一些廉政風險點,認識到了這項工作的重要性,增強了我們站工作人員廉政風險意識和自律意識,為我們站廉政風險點的排查打下了堅實的思想基礎(chǔ)。
二、對照職能,認真排查廉政風險點
通過學習部、省、州國土資源系統(tǒng)“兩整治一改革”專項治理工作動員大會會議精神,并根據(jù)《臨夏縣國土資源局 __年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案》要求,一是站內(nèi)積極開展了工作中存在或潛在的廉政風險點的排查工作,我們按照工作職能,圍繞采礦權(quán)出讓中的重點環(huán)節(jié),從崗位職責、業(yè)務流程、管理環(huán)節(jié)、制度機制和外部環(huán)境等方面,通過自己找、相互查、集體議的方式排查廉政風險點。首先自己查找工作中的廉政風險點。其次,工作人員相互查找工作中的廉政風險點。最后,所有工作人員集中討論,從自己找、相互查出存在或潛存的廉政風險點中,經(jīng)過認真討論、篩選,從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等四個重點環(huán)節(jié)中確定出四個廉政風險點。二是我們針對排查出的崗位廉政風險點,通過認真分析廉政風險點存在的原因,制定了相應的廉政風險防控措施。
(一)劃定礦區(qū)范圍工作中的風險點及防控措施
風險點:接受好處將不符合縣礦產(chǎn)和土地規(guī)劃的劃定了礦區(qū)范圍的風險點。
防控措施:一是同意劃定礦區(qū)范圍的,必須按要求上報《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》,首先表中必須要有分管土地、礦產(chǎn)副局長確認符合規(guī)劃,并簽字。其次,必須要有局長同意劃定礦區(qū)范圍的簽字,并加蓋單位公章。二是上報申請劃定礦區(qū)范圍的,礦管、土地規(guī)劃相關(guān)人員聯(lián)合進行現(xiàn)場實地踏勘,嚴格對照縣土地、礦產(chǎn)規(guī)劃,核對上報的《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》中規(guī)劃符合情況是否屬實,確保劃定的礦區(qū)范圍必須符合兩個規(guī)劃;三是符合土地、礦產(chǎn)兩個規(guī)劃申請劃定礦區(qū)范圍的,提交局務會研究確定是否同意上報
(二)采礦權(quán)新立審批中的風險點及防控措施
風險點:接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件受理的風險點。
防控措施:新設(shè)采礦權(quán)申請登記報件資料齊全后,必須由采礦權(quán)人上報州政府政務大廳國土資源局受理,做到受、辦件人的分離;
(三)采礦權(quán)延續(xù)工作中的風險點及防控措施
風險點:接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件的風險點。
防控措施:采礦權(quán)延續(xù)申請登記報件資料齊全后,由采礦權(quán)人上報州政府政務大廳國土資源局受理,做到受、辦件人的分離。
(四)采礦權(quán)變更工作中的風險點及防控措施
風險點:接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件的風險點。
防控措施:采礦權(quán)變更申請登記報件資料齊全后,由采礦權(quán)人上報州政府政務大廳國土資源局受理,做到受、辦件人的分離。
三、查漏補缺,完善各項制度
針對已經(jīng)排查出的廉政風險點,規(guī)范了在礦區(qū)范圍劃定、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等方面的工作流程,明確了工作人員的崗位職責,制定了重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位廉政風險點防控措施。下一步我們將根據(jù)《臨夏縣國土資源局__年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案》要求,進一步對照職能,從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更四個環(huán)節(jié)繼續(xù)認真排查廉政風險點。從堵塞漏洞入手,進一步完善各項管理制度,防止在采礦權(quán)出讓過程中重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的腐敗問題的滋生,確保我們站內(nèi)廉政風險點的排查,各項預防措施落到實處。
篇八 風險排查自查報告800字
風險排查自查報告
為了端正工作態(tài)度,改進紀律作風,促進做好工作,公司開展了紀律作風整頓活動,在這學習一階段,始我在思想上、工作上、生活上、對自己要求和實際行動都有很大提高,現(xiàn)在對照工作實際談談我的自查情況。
一、存在的主要問題:
1、在電話服務過程中的技巧還有待進一步加強。
2、業(yè)務知識不夠?qū)I(yè)。(其主要表現(xiàn)在:對待工作有時不夠主動,不注重業(yè)務知識,認為只要按時完成工作就算了事了。缺乏一種刻苦專研的精神。
3、在組織紀律方面存在執(zhí)行制度不嚴,有竄崗的現(xiàn)象。
二、存在問題的主要原因
上述這些問題的存在,雖然有一定的客觀因素,但更重要的還是有主觀原因所造成的。在這段時間,對于存在的主要問題和不足也進行多次反思。從主觀上找原因,主要概況幾個方面:
1、電話技巧不夠靈活,業(yè)務知識不夠?qū)I(yè)。沒有深刻認識到業(yè)務水平的高低對工作方面存在的依賴性,認為領(lǐng)導會有指示,上面有安排在工作。
2、工作作風還不夠扎實,對工作缺乏系統(tǒng)化合提高自身要求。
三、今后的整改措施
1、加強業(yè)務知識和政治理論學習,不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務知識。業(yè)務知識要進一步提高,以高度的責任心、事業(yè)心、扎扎實實的工作,完成黨和領(lǐng)導給的各項指標任務,積極提高工作水平。要不斷加強學習,努力提高業(yè)務知識。加強自己的工作能力和修養(yǎng),想辦法把工作提高到一個新的水平。
2、尊守各項規(guī)章制度,明確自己的職責,告訴自己可以做什么,不可以做什么,嚴格的要求自己,努力加強自我進取,自我完善,努力提高自我綜合素質(zhì)。
3、嚴格紀律,轉(zhuǎn)變工作作風,提高工作效率
如果沒有嚴明的紀律,就沒有堅強的隊伍,因此,我們應該認識到當前整頓的重要性,要迅速的認識到把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上,我們要嚴明工作紀律,要忠于職守,其次是要嚴格執(zhí)法辦事,熱情服務。
總之,通過這次學習整頓,深刻領(lǐng)會和準確把握領(lǐng)導的工作部署,堅持用學習整頓促進工作開展,以工作成效檢驗整頓效果。
篇九 風險防控自查報告2100字
為進一步推進懲治和預__敗體系建設(shè),強化對部門權(quán)力運行的內(nèi)部制約和監(jiān)督,逐步健全完善治賄糾風工作長效機制,促進商務又好又快發(fā)展,根據(jù)市委辦、市政府辦《轉(zhuǎn)發(fā)<市紀委、市監(jiān)察局關(guān)于開展廉政風險防控管理工作的實施意見>的通知》(德委辦[2023]77號)文件精神和要求,按照局黨委部署和安排,從2023年8月起,通過“找、防、控”三個環(huán)節(jié),我局認真排查本局在廉政方面存在的個性和共性問題,全面開展以人為點、以程序為線、以機制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風險防控工程,建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體,從源頭有效防控廉政風險的新機制,扎實推進懲防體系建設(shè),廉政風險防范和行政權(quán)力運行監(jiān)控機制工作取得明顯成效。
一、加強領(lǐng)導,提高認識
為了切實做好廉政風險防控管理工作,從源頭上預__敗,促進干部廉潔從政,推進懲治和預__敗體系建設(shè),確保各項防范管理措施落到實處,我局成立了廉政風險防控管理工作領(lǐng)導小組,由局長陳若愚同志任組長,紀委書記和副局長任副組長,職能科室主要負責人為成員。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,具體負責此項工作的組織協(xié)調(diào)工作,制定了《德陽市商務局廉政風險防控管理工作實施方案》,通過認真分析查找我局權(quán)力運行的風險點和薄弱環(huán)節(jié),樹立廉政風險防控管理意識;明晰風險點的崗位、部位和環(huán)節(jié),進行科學評估;建立廉政風險防控和監(jiān)管機制,拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域;增強干部廉潔從政、依法行政意識,降低廉政風險。以黨委會、局辦公會、中心組學習、職工會等形式,重點學習了《____黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《____員紀律處分條例》、《____黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則(試行)》,通過學習,使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制工程是融教育、制度、監(jiān)督于一體,能從源頭上有效防控廉政風險的新機制,從而做到人人主動參與,人人提高認識。
二、積極部署,廣泛動員
2023年8月,我局召開了廉政風險防控管理工作動員會,陳若愚局長進行了專項工作的動員部署,強調(diào)“排查廉政風險、建立防控機制”是黨風廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措,它以關(guān)口前移的方式,把有效防范和化解廉政風險的責任落實到每個科室、每個崗位和每個人,從而建立預__敗的長效工作機制,能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專項工作從8月中旬開始,分五個階段進行,即:宣傳動員、風險
自查、風險評估、制定措施、風險監(jiān)管五個階段組織實施。要求各科室要從貫徹落實黨的__大精神,建立健全懲__敗體系,推進源頭治理和加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度,認識廉政風險防控工作的重要性、必要性和緊迫性,加強組織領(lǐng)導,周密部署安排,認真組織實施。
三、深入查找,積極預防
根據(jù)實施方案的總體要求,我局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式,以人為本、注重預防、突出重點、公開透明的工作原則,全面開展了排查工作。圍繞市商務局職能,進行權(quán)限梳理、確認、登記;以規(guī)范權(quán)力運行為核心,查找重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點人員,在崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、外部環(huán)境等方面,可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風險點。從行政管理事項、業(yè)務工作流程等方面,逐一排查廉政風險點,經(jīng)組織嚴格審核把關(guān)后,將風險點登記匯總。2023年11月共排查出科室風險點25個,黨委審定后報市廉政風險防控管理領(lǐng)導小組審定風險點為7個。填寫了《廉政風險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》。
2023年4月,根據(jù)市紀委、監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于全面開展廉政風險防控管理工作的實施意見》(德紀發(fā)[2023]5號)文件精神,我局就繼續(xù)開展廉政風險防控工作又作了安排布置,重新排查出科室風險點46個,黨委審定后報市廉政風險防控管理領(lǐng)導小組審定風險點為8個。特別是在建立針對性強的防控措施制度方面提出了新要求。
四、完善制度,動態(tài)防控
在廉政風險防控管理工作中,我局結(jié)合商務工作實際,制定《廉政風險評估預警防控實施細則》,進一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止崗位廉政風險轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時不斷完善機制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則、加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施,鎖定履權(quán)界限,控制自由裁量權(quán),實行權(quán)力制衡。深化以黨務公開牽頭的各類公開,搭建公開平臺。對于在廉政風險防控管理工作中形成的材料、制度,都匯總成冊,其中《廉政風險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》都在網(wǎng)站、電子顯示屏上公開,隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風險控制進行有效控制,實行廉政風險預警,暢通廉政風險預警信息“綠色通道”,采取事前預防、事中監(jiān)控、事后處置辦法,及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題,及時處理,避免問題演化發(fā)展成違紀違法行為。
廉政風險防控管理工作是一項長期而艱巨的工任務,我們要從不同層面開展多種活動,采取多種形式,進一步促進領(lǐng)導干部廉潔自律,強化自我約束機制和社會監(jiān)督機制,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,打造政治過硬、作風過硬、業(yè)務過硬的商務干部隊伍,按照市委、市
政府“加快發(fā)展、科學發(fā)展、又好又快發(fā)展”的總體取向和跳起摸高、追趕跨越、努力創(chuàng)造和發(fā)展德陽在四川、在西部的優(yōu)勢和領(lǐng)先地位的工作要求,為實現(xiàn)我市“爭當四川科學發(fā)展排頭兵,建設(shè)中國西部經(jīng)濟文化強市”的目標以及德陽商務工作又快又好發(fā)展提供堅強的紀律和作風保障。
篇十 2023年聲譽風險自查報告2250字
根據(jù)總行“關(guān)于進一步做好“兩會”和3.15期間輿情工作的通知”,我行領(lǐng)導高度重視,充分認識到輿情風險排查工作的必要性、重要性與緊迫性,按照總行相關(guān)要求,結(jié)合我行實際,積極做好輿情風險的研判、排查及提升應對能力,力求工作做實、做細、做全,確保輿情風險排查工作取得實效?,F(xiàn)將情況匯報如下:
根據(jù)排查工作要求,對服務質(zhì)量、收費、“七不準”規(guī)定落實情況、小微企業(yè)融資、操作風險及案件、員工涉及民間借貸、理財、信用卡、房貸、不良貸款、代理代銷業(yè)務以及新產(chǎn)品業(yè)務的風險問題等當前輿情熱點提示,我行此次輿情風險排查工作重點也圍繞了以下五個方面:
(一)案件和違規(guī)問題。近幾年來,在行領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下,認真貫徹執(zhí)行總行的各項規(guī)章制度,認真將各類違法違規(guī)案件通報傳達到每位員工,以血的教訓教育每位員工警鐘長鳴、遵紀守法,珍惜自己的職業(yè)生涯與職工操守,規(guī)劃好人生道路,樹立正確的人生觀、價值觀、世界觀;同時定期不定期找員工談話,了解掌握員工的思想動態(tài),引導員工積極向上。通過排查,我行員工未涉及任何重大案件,未涉及民間借貸,也未在媒體上發(fā)生過不良、違規(guī)現(xiàn)象。
(二)服務質(zhì)量、收費等問題。對于服務質(zhì)量,我行自成立以來一直為客戶提供優(yōu)質(zhì)、真誠的服務,我行的口號就是要憑借寬敞亮麗的硬件,打響__銀行在__城的服務品牌,三年來,已獲得客戶的認可,表揚與各種榮譽不斷,但也有二次客戶投訴事件(2023年),通過登門致歉與解釋,取得客戶的諒解,并繼續(xù)成為我行的忠誠客戶。一線人員高度重視服務質(zhì)量,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題,絕不拖延,迅速報告解決,盡量就地消融,盡量避免此類事件的發(fā)生。同是也在大堂處布臵了支行與總行的投訴電話、意見簿,按季隨機抽查一定量的客戶對我行的客戶經(jīng)理及臨柜服務人員進行多方位的評價,加強了監(jiān)督機制。
對于收費問題,我支行已嚴格按照總行制定的收費標準收費,并在大堂醒目處進行各類收費項目的公示,也有收費小冊子可以讓客戶帶走細讀,不存在亂收費現(xiàn)象。
(三)信貸及中間業(yè)務方面問題。嚴格按照總行制定的信貸政策執(zhí)行,開展“普惠金融”工程進街道、社區(qū)宣傳,將陽光信貸政策上墻公布,將客戶經(jīng)理姓名、管轄區(qū)域、聯(lián)系方式及在崗狀態(tài)上墻公布,將銀監(jiān)會“七不準”規(guī)定在營業(yè)大廳公告,方便客戶辦理業(yè)務,接受群眾監(jiān)督;在信貸投放上,按照支農(nóng)支小支實主線和城鄉(xiāng)居民、個體工商戶、中小微企業(yè)為主的信貸投放序列傾力支持,不增加企業(yè)負擔,努力緩解小微企業(yè)融資難的問題。我行現(xiàn)有不良貸款__萬元,正在努力消化中,其中今年新增__萬元,屬于企業(yè)經(jīng)營不善所致,已訴訟至法院,預計今年能夠全部清收。歷年不良貸款__萬元,均已訴訟至法院,會有部分損失。經(jīng)總行審計,發(fā)生的不良貸款中,我行員工均不存在違法違規(guī)行為。
在信用卡發(fā)放、房屋按揭貸款中,積極相應國家出臺的各項信貸政策,嚴格按規(guī)操作,嚴抓貸款審查過程,杜絕濫放濫發(fā),切實防范操作風險。
在理財產(chǎn)品、代理代銷及新產(chǎn)品業(yè)務營銷中,我行總是先行安排學習文件,吃透文件精神及操作風險點,向客戶做好充分解釋與揭示風險,按規(guī)定流程操作,未發(fā)生風險事件。
(四)員工管理問題。此次員工排查問題由綜合辦負責,進一步明確職責分工,提高全行員工輿情風險意識,共排查員工24人,其中正副行長2人,勞務派遣工2人。對相關(guān)人員積極通過各種渠道收集相關(guān)資料,對各種行為進行排查。通過排查發(fā)現(xiàn),所有員工都沒有通過網(wǎng)站論壇發(fā)帖、博客等散布各種對我行不利的消息,都具有較高的防范聲譽風險意識,都能在生活作風、工作作風、學習作風上嚴格遵守相關(guān)管理規(guī)定,都能做到“愛崗敬業(yè)、誠實守信、勤勉盡職、依法合規(guī)”,極力維護我行網(wǎng)點、窗口、員工的形象,提升我行的綜合競爭力,為各項業(yè)務的發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
此次輿情風險排查工作能夠順利的開展,主要有以下幾個方面的原因。
一是領(lǐng)導重視。為確保輿情風險排查到位,明確了行長
主抓,分管副行長具體抓,綜合辦公室實施,各部門配合落實的工作機制,特別強調(diào)各部室要本著自己對自己負責的精神做好排查工作。
二是方式靈活。通過網(wǎng)絡搜索,個別談話,集體討論,與媒體、公安取得聯(lián)系,調(diào)閱錄像等方式,圍繞案件和違規(guī)問題、服務質(zhì)量和收費問題、信貸及中間業(yè)務問題、員工管理問題四大重點進行了細致排查,努力使排查工作做實、做細、做全、做好,確保排查不留死角,不留隱患。
三是加強防范。針對排查出來的客戶投訴事件、中間業(yè)務收費、年后犯罪分子伺機作案機率增加等可能引發(fā)的輿情風險,堅持由辦公室做好輿情監(jiān)測工作,并重申輿情風險應急處理機制,確保一旦發(fā)現(xiàn)負面輿情,能及時向行領(lǐng)導及總行進行匯報,積極采取多方面、多渠道處臵,確保第一時間化解,防止輿情發(fā)酵和擴大。同時加強與當?shù)毓珯z法機關(guān)、主流媒體的溝通交流,爭取有關(guān)部門、單位的支持和理解。強化內(nèi)控案防管理,嚴禁員工參與民間借貸,嚴禁員工充當資金掮客行為,確保員工合法合規(guī)操作,避免因員工違法違規(guī)而引發(fā)媒體關(guān)注。
在今后的輿情風險管理中,將引入輿情風險教育長效機制,充分發(fā)揮現(xiàn)有的會議、網(wǎng)絡、文件等載體,通過正面典型與警示教育相結(jié)合,有計劃、有步驟的提高全行員工對輿情風險的認識,樹立“違規(guī)就是風險,安全就是效益”的風
險理念,主動、有效地防范輿情風險,確保思想上認識到位、組織上領(lǐng)導到位、措施上落實到位,進一步做好輿情風險排查工作,加強員工管理,為我行各項業(yè)務改革和發(fā)展營造良好的輿論環(huán)境。
聲譽風險自查報告范文
篇十一 廉潔風險防控自查報告1500字
按照區(qū)紀委工作要求,_____鎮(zhèn)黨委、政府認真探索廉政風險防控管理機制,著力查找廉政風險點,完善防控措施,健全內(nèi)控機制,積極構(gòu)建與自身實際相符合的懲治和預__敗體系,夯實預__敗工作基礎(chǔ),全面保障和推動了_____鎮(zhèn)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入發(fā)展,為經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境?,F(xiàn)將全鎮(zhèn)廉政風險防控管理主要工作情況匯報如下:
一、主要工作開展情況
一是領(lǐng)導重視,組織有力。鎮(zhèn)黨委高度重視廉政風險防范管理工作,把開展廉政風險防范管理工作納入黨委工作的重要日程,進一步統(tǒng)一思想,提高認識,并由鎮(zhèn)紀委精心組織,認真安排,確保工作落到實處,取得實效。同時,及時成立了由分管副書記任組長的廉政風險防范管理工作領(lǐng)導小組,制定出臺具體的實施方案,為該項工作的開展奠定了堅實基礎(chǔ)。二是多方動員,認真排查。全鎮(zhèn)各基層黨組織通過召開動員大會、專題學習會、組織生活會、研討培訓會、專題講座、觀看警示教育片等形式,進一步增強了廉政風險防范意識,并積極教育引導廣大黨員干部積極參與廉政風險防范管理工作。三是強化措施,認真評估。鎮(zhèn)廉政風險防范管理工作領(lǐng)導小組嚴格把關(guān),制定落實有效防控措施。以開展個人自查、部門評查、交叉互查活動,徹查風險點及表現(xiàn)形式,確保各部門廉政風險點查找不遺漏。針對各部門查找出來的風險點,明確廉政風險排查的目標效果,實行責任追究制,有效地推進部門內(nèi)控機制建設(shè)。四是落實責任,加強防范。鎮(zhèn)紀委建立廉政風險防范責任制和逐級談話制度,通過開展廉政教育活動和廉政承諾活動,進一步加強對廉政風險點的防范。同時,建立工作報告制度。鎮(zhèn)直各部門將本單位廉政風險防范管理工作開展的如風險查找、風險評估、制定防范措施等情況,及時進行歸檔整理。五是完善體系,制定措施。鎮(zhèn)直各部門將工作職責、業(yè)務流程等內(nèi)容對外公開,ⅰ級風險崗位公開監(jiān)督電話,接受群眾監(jiān)督。對群眾提出的問題、意見及建議,各部門要制定措施、明確責任人及辦理時限,并及時公開辦理結(jié)果。
廉政風險防范管理工作開展以來,取得了顯著成效,主要表現(xiàn)在:一是廣大黨員干部對這項工作的認識進一步加強。廣大黨員干部紛紛表示,廉政風險防范管理工作是黨風廉政建設(shè)在新階段的新實踐,是預防教育懲治并重的新途徑,在今后工作中要時刻牢記,并付諸與行動。二是領(lǐng)導作風和機關(guān)工作效率進一步改善和提高。
二、存在問題
結(jié)合_____鎮(zhèn)工作的實際,雖然廉政風險防范管理工作取得了一定成效,但仍然存在一些不足之處,主要表現(xiàn)在:
1、廉政風險防范管理工作的各項制度有待進一步完善。
2.部分黨員干部在思想上對廉政風險防范管理工作的認識不夠,存在著無所謂的態(tài)度。
3、個別同志認為該工作只是黨員干部的事,思想上得不到正確認識。
三、下一步主要工作計劃
一是做好內(nèi)部管理與外部監(jiān)督相結(jié)合文章。充分調(diào)動部門內(nèi)部、部門之間、紀檢監(jiān)察、社會輿論等監(jiān)督管理的積極性,全面做好前期預防、中期監(jiān)控、后期處置,始終把監(jiān)督貫穿于業(yè)務工作的全過程,切實形成合力化解風險。
二是做好廉政建設(shè)和業(yè)務工作相結(jié)合文章。通過廉政風險防范管理工作,將監(jiān)督管理關(guān)口前置,讓廣大黨員干部從思想上增強風險防范人人有責的意識,努力形成全員參與廉政防范風險的良好氛圍,營造良好的廉政勤政環(huán)境。
三是做好增強風險意識和制度建設(shè)相結(jié)合文章。進一步增強黨員干部隊伍的風險意識、責任意識、自律意識,進一步制定完善各項制度,切實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風,加大政務公開透明度,提高工作效率,促進工作規(guī)范性。
我們將進一步強化憂患意識、崗位擔當意識、作風效能意識、廉潔自律意識,扎實做好廉政風險防范管理工作,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)健康發(fā)展提供強有力的保障。
篇十二 上半年開展廉政風險防范管理工作自檢自查報告1800字
一、統(tǒng)一思想、提高認識。街道黨總支(支部)、各單位把學習貫徹落實中央紀委《關(guān)于加強廉政風險防控的指導意見》作為深入推進廉政風險防范管理工作的重要任務。把學習宣傳《意見》與貫徹落實中央和省、昆明市委和安寧市委重要文件及會議精神緊密結(jié)合起來,強化正面宣傳引導,認真抓好有針對性的崗位廉政風險教育,結(jié)合廉政風險防控工作實際,糾正和防止上一階段工作中,部分干部思想認識上存在的走形式、走過場,不重視、不作為等問題,確保廉政風險防范管理工作的各項舉措得到有效貫徹落實。
三、大膽創(chuàng)新、深入推進。2023年上半年街道廉政風險防范管理工作,要在去年工作取得的成效和基礎(chǔ)上,深入推進,重點抓好了以下九個方面的工作:
1. 優(yōu)化職權(quán)運行流程。繪制完善權(quán)力運行流程圖,進一步明確辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督方式等;同時,對單位內(nèi)部的人、財、物管理等職權(quán)進行清理、規(guī)范,明確內(nèi)部職權(quán)行使的崗位、權(quán)限、程序和時限等。全街道共設(shè)定職權(quán)數(shù)174個,編制職權(quán)目錄174個,繪制完善權(quán)力運行流程圖174幅。
3. 完善公開平臺。通過政府網(wǎng)站、公開欄、辦事指南和新聞媒體等途徑,建立完善公開透明、運行高效的公開平臺,依法向社會公開職權(quán)目錄、權(quán)力運行流程圖和裁量權(quán)基準,接受社會監(jiān)督。通過單位內(nèi)部網(wǎng)絡、內(nèi)部公開欄等途徑,公開內(nèi)部職權(quán)行使情況、廉政風險及防控措施,特別是對干部任用、行政運行機制預決算、財務報銷、政府采購、工程建設(shè)、資產(chǎn)管理等,加大公開力度。
4. 修定完善防控措施。探索完善分權(quán)、控權(quán)的有效辦法,制定合理限權(quán)、規(guī)范用權(quán)的具體措施,凡涉及行政審批、行政處罰、司法、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理等領(lǐng)域的單位和中心,重點加強分權(quán)制約機制建設(shè),規(guī)范權(quán)力行使;各單位各部門結(jié)合懲治和預__敗體系建設(shè)要求,建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實,大力開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育,不斷增強黨員干部風險防范意識,提高廉潔從政的自覺性。全街道修訂完善防控措施個人504條、部門76條。其中健全三重一大決策事項的風險防控措施22個。
5. 優(yōu)化權(quán)力結(jié)構(gòu)。堅持市場優(yōu)先和社會自治原則,對權(quán)力進行科學分解和配置,重點在行政審批、行政處罰、行政給付、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理使用等領(lǐng)域,建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。堅持民主集中制原則,圍繞重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用,健全議事規(guī)則和工作規(guī)則,規(guī)范領(lǐng)導班子及其主要負責人的決策權(quán)限、決策內(nèi)容及決策程序,完善三重一大決策事項的風險防控措施。
6. 規(guī)范行政裁量權(quán)。建立健全行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強制、行政征收等領(lǐng)域的裁量權(quán)基準制度,綜合考評法定裁量和酌定裁量因素,科學合理劃分裁量階次,完善適用規(guī)則,避免執(zhí)法的隨意性。重點抓好行政處罰裁量權(quán)的規(guī)范,對行政處罰權(quán)進行全面梳理,逐項提出行使條件,對處罰種類、處罰幅度、處罰實施等,制定具體裁量標準和實施細則。
7. 運用科技防控。把人防和技防結(jié)合起來,充分利用電子政務設(shè)施,依托科技手段防控廉政風險。把建立完善權(quán)力網(wǎng)上公開運行和在線電子監(jiān)察系統(tǒng),作為建立完善廉政風險防范管理長效機制的一項重要任務抓緊抓實,依托現(xiàn)有的電子政務網(wǎng)絡,開展風險防控的信息化基礎(chǔ)建設(shè)。依據(jù)權(quán)力運行流程圖,將風險防控的要求定制在電子辦公、行政審批、業(yè)務管理等信息系統(tǒng)的程序中,通過系統(tǒng)程序規(guī)范相關(guān)制度機制的運行,使權(quán)力結(jié)構(gòu)科學化配置體系、權(quán)力運行規(guī)范化監(jiān)督體系固化在電子政務網(wǎng)絡中,強化對權(quán)力運行的程序控制和痕跡管理,不斷完善網(wǎng)上權(quán)力運行機制。探索運用信息化手段,加強單位內(nèi)部人、財、物管理等方面的廉政風險防控。
8. 實施預警處置。針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過巡查、審計、干部考察、述職述廉、輿論監(jiān)督、電子監(jiān)察、效能監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察、糾風治理、信訪舉報和案件分析等,對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進行風險預警,綜合運用風險提示、誡勉談話、責令糾錯等處置措施,做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正,及時化解廉政風險。
9. 堅持動態(tài)管理。結(jié)合本部門、本單位經(jīng)濟社會發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預__敗新要求,根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級機關(guān)和主管部門有關(guān)職責權(quán)限的變更、防控措施落實的效果以及反腐__建設(shè)的實際需要,及時調(diào)整、完善廉政風險內(nèi)容、等級和防控措施,加大對廉政風險的動態(tài)監(jiān)控。
篇十三 財務風險自查報告5000字
財務風險自查報告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局《關(guān)于開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(閩證監(jiān)公司字 [2015]19號)(以下簡稱”《通知》”)的要求,為貫徹《通知》的相關(guān)精神,切實有效地開展財務會計基礎(chǔ)工作,不斷完善并有效執(zhí)行梅花傘業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務管理制度,提高財務信息披露質(zhì)量,提高財務會計人員的整體素質(zhì),進一步提升公司規(guī)范運作水平,2023年3月28日,公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》 (以下簡稱“《工作方案》”),并成立專項活動領(lǐng)導小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排,本次專項活動時間為2023年4月至11月,分為三個階段,4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月至11月為匯總分析和督導提高階段。
截至本自查報告日,公司完成了自查自糾的階段性工作,形成了《梅花傘業(yè)股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”),并經(jīng)公司董事會審計委員會和第二屆董事會第二十六次會議審議通過?,F(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施(包括整改期限、整改責任人)等報告如下:
一、專項活動組織與開展情況
(一)根據(jù)《工作方案》,公司對本次專項活動作出如下組織部署:
1、公司總經(jīng)理組織召開專項活動領(lǐng)導小組和工作小組動員會并作出具
體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務會計基礎(chǔ)工作得到進一步提高。
2、公司財務負責人組織相關(guān)人員認真學習福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財務會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和公司現(xiàn)有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據(jù)《工作方案》,本次專項活動開展情況如下:
1、公司財務人員根據(jù)《調(diào)查問卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容,開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告,逐條檢查,詳細說明情況,并形成自查工作底稿。
2、財務部經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查,并提出相應的自查核查結(jié)果,提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見,要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求,財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃,依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核,審查自查底稿并就與財務控制相關(guān)內(nèi)容進行審核,同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報。審計部就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查工作的內(nèi)容
依據(jù)《______會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項對照《調(diào)查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善,公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實。
三、自查結(jié)果及整改措施
(一)財務人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況
1、公司依據(jù)《______會計法》的規(guī)定,設(shè)置會計機構(gòu)及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程、公司《財務會計管理制度》的規(guī)定,選聘主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人在財務管理方面具有良好的管理經(jīng)驗,有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人人事關(guān)系均在本公司,未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會計工作負責人系董事長之妻弟,會計機構(gòu)負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在
親屬關(guān)系,未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,根據(jù)會計業(yè)務需要設(shè)置會計工作崗位,配備會計人員。崗位職責和考核制度明確,崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求?,F(xiàn)有財務會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務會計管理制度》依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,對會計人員的離職交接做了規(guī)定,會計人員離職交接嚴格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位嚴格實行定期輪換,會計人員任用實際采取了回避,但尚未形成書面制度。
整改措施:修訂公司《財務會計管理制度》,對會計人員的工作崗位實行定期輪換及會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限:2023年9月30日前
整改責任人:財務總監(jiān)、主管會計工作負責人
8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓,鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試,《財務會計管理制度》中明確要求公司財會工作人員須參加繼續(xù)教育培訓。
9、公司財務人員的聘任都是通過參加人才招聘會或是通過網(wǎng)絡人才招聘試用合格后錄用。
(二)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性
1、公司根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財務管理制度的要求,記賬憑證后都附有合法的原始單據(jù)。
2、記賬憑證的編制:在憑證的編號上,采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的先后順序編號,對一筆經(jīng)濟業(yè)務涉及兩張以上記賬憑證時,采取分數(shù)編號;“摘要”填寫
對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務的簡要說明;將經(jīng)濟業(yè)務中所涉及的全部會計科目,按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”,并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章,明確經(jīng)濟責任。
3、憑證的審核、傳遞程序和保管:為了保證會計信息的質(zhì)量,在記賬前由財務經(jīng)理對記賬憑證進行嚴格審核,主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù),所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致,審核其項目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
4、憑證的傳遞程序:由經(jīng)辦人據(jù)實完整的填寫付款報銷單,并附完整有效的原始單據(jù),交部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。對于填制的記賬憑證經(jīng)由財務經(jīng)理審核簽章后方可記帳。
5、公司使用erp管理系統(tǒng),公司憑證每月打印并裝訂成冊,總賬、明細賬按年打印并訂裝。
6、公司《財務會計管理制度》中規(guī)定:“會計檔案調(diào)閱必須經(jīng)財務負責人審批,填寫“會計檔案查閱登記表”方可查閱會計檔案,并在約定的期限內(nèi)收回。在經(jīng)得財務負責人同意后才能復印。”在自查中發(fā)現(xiàn)未按相應規(guī)定辦理。
整改措施:擬建立會計檔案調(diào)閱審批登記手續(xù),《會計檔案查閱登記表》必須包括但不限于:申請人、調(diào)用原因、調(diào)用檔案明細、歸還期限、會計檔案管理人、財務負責人。會計檔案查閱和復印時申請人應填制申請單,履行財務負責人簽字手續(xù)。
整改期限:2023年6月30日前
整改責任人:財務總監(jiān)
(三)資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度,貨幣資金日常管理由財務部負責,財務總監(jiān)負責公司資金的統(tǒng)籌、融資及貨款支付的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴格按照制度執(zhí)行,審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不超越權(quán)限審批。
3、公司資金管理業(yè)務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員不構(gòu)成親屬關(guān)系;出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系,與上市公司主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人不構(gòu)成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶,不存在以個人名義開設(shè)賬戶,財務由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表,公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能,支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的'登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理,出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理,不存在印鑒保管風險。
8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名,但支票未設(shè)置登記簿,未對支票購買、注銷進行記錄。
整改措施:建立支票登記簿,對支票購買、注銷等進行記錄,作廢憑證要求歸檔管理。
整改期限:2023年6月30日前
整改責任人:財務總監(jiān)
(四)財務管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、公司根據(jù)《______會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、
《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂財務管理制度。公司財務制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益,保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務制度執(zhí)行由公司財務部門負責制定及修改,由總經(jīng)理復核,董事會批準的分級審核制度。
3、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的責任追究條款。
整改措施:修訂《財務會計管理制度》,追加對重大會計差錯更正追究責任條款。
整改期限:2023年6月30日前
整改責任人:財務總監(jiān)
4、除了《企業(yè)會計準則》(__)的影響外,公司近三年沒有發(fā)生會計政策變更,公司近三年也沒有發(fā)生重大會計差錯。
5、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務管理制度,統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策,并督促其按財務管理制度、會計政策執(zhí)行。
(五)財務信息系統(tǒng)使用和控制情況
1、公司使用金蝶erp系統(tǒng),包括了財務會計、供應鏈、生產(chǎn)管理、成本管理、計劃管理等模塊,模塊運行正常,基本能滿足公司目前的需要。隨著公司業(yè)務的擴大及經(jīng)營管理的需要,公司將會不斷增加新的管理模塊的投入。
2、公司財務信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護由專門的it信息部門處理,技術(shù)問題由金蝶公司負責處理,公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構(gòu)的維護人員不得泄漏公司財務信息。公司對金蝶軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責與崗位進行了設(shè)置。不屬于財務部門的人員無法訪問及獲取財務信息。
3、公司實際控制人為公司董事長,有權(quán)查閱財務信息,但沒有修改公司財務信息系統(tǒng)的權(quán)限。
4、公司財務信息系統(tǒng)使用和控制的實際操作有權(quán)限設(shè)置,但未形成書面的管理制度。
整改措施:根據(jù)《會計電算化管理辦法》及公司的實際情況制定符合公司管理要求的會計電算化管理制度。
整改期限:2023年6月30日前
整改責任人:財務總監(jiān)
(六)母公司對子公司財務管理和控制情況
1、母公司對子公司的資金管理
母公司每月對下屬子公司的資金情況進行檢查。對下屬公司資金運用包括原材料、固定資產(chǎn)、在建工程等款項的支付、應收款的回籠情況進行檢查。子公司每月向母公司提供資金計劃表、應收賬款情況表、資金收支匯總表等報表便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況。
2、母公司對子公司財務人員的管理情況
子公司財務經(jīng)理為子公司財務負責人,子公司的財務負責人由母公司聘任或由母公司委派。子公司財務負責人每月定期向母公司主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人及董事長匯報生產(chǎn)經(jīng)營情況及財務狀況。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致,須持有會計從業(yè)資格證,至少有一年的會計工作經(jīng)驗。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業(yè)培訓。
四、自查總結(jié)
通過此次專項活動的開展與自查,公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結(jié)并認真的分析與反思,提出了整改方案及措施,規(guī)范了公司的運作水平,增強了公司財務人員對會計基礎(chǔ)工作的認識,提高了財務人員的業(yè)務水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機進一步規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作運作體制,形成促進財務會計基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長效機制,提高公司規(guī)范運作意識和治理水平
篇十四 最新風險防控自查報告2450字
今年以來,我局根據(jù)市紀委和市廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組的統(tǒng)一部署,以扎實推進懲治體系建設(shè)、切實加強對權(quán)力運行的制約監(jiān)督為重點,認真開展廉政風險防控管理工作,查找廉政風險點,完善防控措施,健全內(nèi)控機制,積極構(gòu)建城管行業(yè)特色懲防體系,為打造和諧城管、效能城管提供堅強的政治保障?,F(xiàn)將我局廉政風險防控管理工作開展的有關(guān)情況報告如下。
一、加強組織領(lǐng)導
局黨組把深化廉政風險防控管理工作擺上重要議事日程,與城管執(zhí)法、市容管理工作同部署、同落實、同檢查、同考核。加強組織領(lǐng)導。實行“一把手”負責制,及時成立了局黨組書記、局長為組長的廉政風險防控管理工作領(lǐng)導小組,下設(shè)辦公室,由局紀檢組長兼任辦公室主任。迅速召開了局黨組會,學習傳達省廉政風險防控工作指導協(xié)調(diào)小組《關(guān)于開展全省廉政風險防控工作的實施方案》(皖廉防發(fā)[2023]1號)以及市委辦公室《關(guān)于開展全市廉政風險防控工作的實施方案》(慶辦發(fā)[2023]7號)精神,明確提出“五個務必”要求,即在思想認識上,務必高度重視,不要等閑視之;在風險排查上,務必深入細致,不要敷衍了事;在風險防范上,務必警鐘長鳴,不要麻痹大意;在管理控制上,務必完善機制,不要淺嘗輒止;在督查考核上,務必講求實效,不要流于形式。引導干部職工牢固樹立“有崗位就有風險”的意識,進一步增強拒腐防變的主動性和堅定性。研究制定了《安慶市城管執(zhí)法局(市容管理局)廉政風險防控管理工作實施方案》,分析部署階段任務,指導督查工作進展,協(xié)調(diào)解決突出問題,確保廉政風險防控管理工作落到實處。5月25日,我局召開了廉政風險防控管理工作動員會,局紀檢組長主持會議,學習了全市實施方案,宣讀了我局實施方案,局長、黨組書記對我局開展廉政風險防控管理工作提出了明確要求。
二、認真編制職權(quán)目錄和內(nèi)、外部權(quán)力流程圖
認真編制“一目錄兩流程圖”,明確職權(quán),規(guī)范流程,確保權(quán)力公開透明運行。一是抓好“職權(quán)目錄”編制。對照法律法規(guī)和機構(gòu)“三定”方案,按照“誰主管誰負責”的原則,根據(jù)“職權(quán)法定、權(quán)責一致”的要求,全面清理權(quán)力事項,清晰底數(shù),梳理行政處罰、行政強制、行政征收、行政許可等權(quán)力的外部運行和干部任免、工程項目建設(shè)、財務報銷、公務接待、公務用車等權(quán)力的內(nèi)部運行,分類登記,編制完成了職權(quán)總目錄及行政處罰、行政強制、行政許可等權(quán)力外部運行和干部任免、財務管理、公務用車等權(quán)力內(nèi)部運行分目錄的編制工作,并明確了各項職權(quán)的名稱、內(nèi)容、實施依據(jù)、承辦人員、承辦科室、分管領(lǐng)導,切實做到了準確、完整、規(guī)范。二是抓好“權(quán)力運行外部流程圖” 和“權(quán)力運行內(nèi)部流程圖”繪制。按照“程序法定、流程簡便”的要求,對每一項職權(quán),明確辦理主體、依據(jù)、程序、監(jiān)督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料,編制了相應的行政權(quán)力外部運行工作流程圖。同時,對職權(quán)在單位內(nèi)部運行的各個環(huán)節(jié)、責任主體、辦理時限等進行規(guī)范,編制了相應的行政權(quán)力運行內(nèi)部流程圖。目前,我局職權(quán)目錄及運行流程圖已經(jīng)局黨組審核確認,并報市廉政風險防控管理試點工作辦公室備案,待審定后將通過城管網(wǎng)站、城管宣傳欄和新聞媒體等向社會公開,主動接受監(jiān)督。
三、全方位查找風險點
查找風險點是防范的基礎(chǔ)和前提。以工作崗位為點,以各部門工作為線,以全局工作為塊,開展地毯式排查,著力實現(xiàn)風險排查全覆蓋無縫隙。一是注重分層查找。突出規(guī)范權(quán)力運行,分領(lǐng)導崗位、中層崗位 “兩個層次”,局領(lǐng)導班子帶頭查找權(quán)力及風險點,科級干部做好本部門及個人風險點查找工作,干部職工根據(jù)各自工作職能進行查找,確保風險點定性有據(jù),定量科學。二是注重分類查找。結(jié)合工作特點,針對城管行政執(zhí)法、市容行政審批、人財物管理等重要崗位,從思想道德、崗位職責、體制機制、外部環(huán)境等方面對潛在的廉政風險進行認真查找,分析細化風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式。三是注重全面查找。采取自上而下、自下而上和內(nèi)外結(jié)合的方式,通過自己找、領(lǐng)導提、群眾幫、集體定和舉報投訴、財務審計、執(zhí)法檢查、干部考核、問卷調(diào)查等多種形式,查找廉政風險點,確保查準找全。目前,正按照要求,根據(jù)權(quán)力大小、權(quán)力行使的的概率等內(nèi)容,通過集體研究評估,劃定風險等級,研究確定每個崗位的防控措施。
四、推進多層次的制度建設(shè)
圍繞權(quán)力運行的“關(guān)節(jié)點”,內(nèi)部管理的“薄弱點”,問題易發(fā)的“風險點”,建立健全相關(guān)防控措施和制度規(guī)范。一是推進制度建設(shè)。對現(xiàn)有制度進行全面系統(tǒng)的清理和審查,認真做好 “立、改、廢”工作,進一步完善“以制度管人管事、以制度規(guī)范權(quán)力運行”的管理方式,努力構(gòu)建城管廉政風險防控長效機制的基本構(gòu)架。二是推進分權(quán)制衡。對權(quán)力進行科學分解和配置,行政許可事項實行市政務中心市容窗口承接與辦理分離,城管行政處罰、強制事項實行調(diào)查、決定和執(zhí)行分離,“三重一大”堅持集體研究,民主決策,逐步建立決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。三是推進監(jiān)督約束。完善風險監(jiān)測、預警糾錯等機制,通過自我對照檢查、組織監(jiān)管、社會監(jiān)督等,及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題,及時落實整改,筑牢前期預防、中期監(jiān)控和后期處置三道防線。如在行政許可風險防控方面,向社會公開承諾辦事時限、辦事程序、收費標準,主動接受監(jiān)督;在行政處罰風險防控方面,認真落實行政處罰自由裁量權(quán)適用規(guī)則及標準,完善行政處罰案件集體復核、聽證審查、集體審議和案件三級審核制度,確保公平公正公開;在人財務管理風險防控方面,制定領(lǐng)導干部外出備案制度,完善財務管理制度,認真落實述職述廉、民主評議、責任追究等制度。四是推進政務公開。認真落實信息公開制度,健全政府信息公開發(fā)布網(wǎng)絡,確保權(quán)力在陽光下運行。
雖然我局廉政風險防控管理工作按照既定計劃穩(wěn)步推進,取得了初步成效。但是,離市委、市政府的要求還有一定差距。一是結(jié)合行業(yè)特色的__制度還不夠完善,二是對一些基層崗位,缺乏完善的預警制度和問責制度。下一步,我局將認真按照市指導小組的各項要求,進一步提升開展廉政風險防控工作的實效性,引導廣大干部職工牢記風險,不要冒險,力求保險,更好地為推動城管科學發(fā)展服務。
風險防控自查報告范文
篇十五 合作銀行合規(guī)風險個人自查報告1200字
總行合規(guī)部:
本人___,現(xiàn)任__支行副行長。根據(jù)總行合規(guī)文化建設(shè)年活動精神,本人結(jié)合自身崗位與職責認真開展了合規(guī)風險全面自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、本人基本情況
本人于20__年4月份從原__信用社調(diào)入原__信用社,20__年元月開始在原__信用社任副主任并兼任信貸員職務,主要負責__鎮(zhèn)__村、__村、___社區(qū)片的信貸業(yè)務?,F(xiàn)任______支行副行長,包片責任區(qū)仍和以上一樣。從副主任到副行長近8年來,除了協(xié)助領(lǐng)導做好本職崗位的管理職能外,還兼任從事信貸業(yè)務。以下主要從信貸業(yè)務的合規(guī)自查分析總結(jié)。
二、存在問題
總結(jié)過去經(jīng)辦貸款形成不良的因素主要有:
1、信貸工作經(jīng)驗不足,貸前調(diào)查不能全面深入,細致分析信貸風險。20__年時期,因當時有支農(nóng)再貸款的大力支持,信用社的經(jīng)營狀況已有很大改觀,經(jīng)營性流動也較為充足,信用社的信貸投放也逐漸擴大。當時聯(lián)社的信貸管理制度也存在一些欠缺與不足,如信用查詢沒有建立,基層信貸審批權(quán)限較高。本人在此期間經(jīng)辦了大量的國家機關(guān)公務員、教師,企事業(yè)單位工作人員的自貸和保證擔保貸款。在經(jīng)辦這些貸款時往往只注重貸款的擔保形式,而未著重強調(diào)第一還款來源的重要性與充足性,對借款人的誠信度狀況也缺乏足夠的深入了解,對貸款用途的真實性也未能做到具體、細致的調(diào)查,比較過分的相信借款人的介紹,這也是從業(yè)經(jīng)驗不足而造成的。
2、在貸后檢查方面也存在跟蹤檢查不到位,或未能及時行使檢查責任,寬容心過高。例如過去發(fā)放的個人貸款大多以購戶或建房(公務員、教師自貸、保證擔保較多)。在貸后檢查時發(fā)現(xiàn)有些為個人經(jīng)營所用,也有臨時挪作他用的現(xiàn)象,但在跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)時,只督促借款人盡快歸還貸款,而未及時對借款人做出相應處罰措施。
3、盲目相信領(lǐng)導介紹的貸款,例如本人經(jīng)辦的一筆貸款,借款人為上級領(lǐng)導介紹,保證人為國家公務員(法院工作人員),后因借款人經(jīng)營不善為逃債而下落不明,該筆貸款雖已通過訴訟,但債權(quán)至今難以落實。
三、原因分析及整改措施
出現(xiàn)上述問題的原因一方面為主觀因素造成,另一方面相關(guān)制度的欠缺也風險管理上的不足。而隨著總行相關(guān)制度的不斷完善,操作流程的不斷建設(shè),逐步建立健全的內(nèi)控制度和通過教育、培訓對員工個人素質(zhì)的不斷提升,近年來此類現(xiàn)象已未發(fā)生。從目前的審貸分離及審批權(quán)限的上收也從一定角度上杜絕了這類現(xiàn)象的發(fā)生。
而貸款責任追究更是對這一現(xiàn)象的有效處罰,近兩年來通過貸款的責任認定、追究,有效地督促了信貸員清收責任貸款,防范新增不良貸款,在貸款調(diào)查時做到了盡職盡責,貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理,資產(chǎn)的安全性得到了進一步提升,流動性與效益性也得到了保障。
今年是合規(guī)文化建設(shè)年,良好的合規(guī)文化是我行各項業(yè)務健康發(fā)展的根本保障。相信在今后的發(fā)展中,隨著我行各項制度的不斷完善、健全,員工合規(guī)意識的不斷提升。員工能在今后的履職過程中正確處理業(yè)務發(fā)展與合規(guī)風險的正確關(guān)系,嚴格踐行合規(guī)職責,最終達到防范和化解風險目的,促進我行各項業(yè)務又快又好的發(fā)展。